您好,這個(gè)可以找替票啊,找一些其他替票用
20000的房租費(fèi),房東不愿意開(kāi)票,企業(yè)又不想調(diào)增企稅怎么辦
老師,我想問(wèn)下公司房東不愿意開(kāi)房租發(fā)票,稅局要求開(kāi)房租發(fā)票繳納房產(chǎn)稅,這塊怎么處理呢
老師,公司租的個(gè)人的房子,房主不愿意代開(kāi)發(fā)票,公司代開(kāi),稅費(fèi)公司認(rèn),怎么處理?需要給房東報(bào)個(gè)稅?
我們公司租了辦公場(chǎng)所,要給房東付房租,房東是個(gè)人不愿意提供發(fā)票,公司怎么處理這筆費(fèi)用能稅前扣除呢
企業(yè)租個(gè)人房東的房子,個(gè)人房東不愿意承擔(dān)個(gè)稅等相關(guān)稅費(fèi),要求企業(yè)承擔(dān),這部分費(fèi)用應(yīng)該怎樣入賬?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專(zhuān)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專(zhuān)票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開(kāi)成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開(kāi)對(duì)嗎
公司股東變更:原來(lái)的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒(méi)退,也沒(méi)來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車(chē),2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時(shí)的名稱?
替票?那替票不也是企業(yè)的實(shí)際支出嗎?這部分替票不本來(lái)也是要實(shí)際稅前扣除的嗎?如果替票不是企業(yè)的實(shí)際支出那不就成虛開(kāi)發(fā)票了嗎?
如果就替票就可以在稅前扣除
老師,我不太明白這個(gè)替票的意思,找來(lái)的替票也是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的支出,還是不是?如果是話這部分所謂的替票本身也是企業(yè)這個(gè)月實(shí)際發(fā)生本科就要扣除,那房租應(yīng)該調(diào)增的稅額不還是在那兒?jiǎn)幔?
找來(lái)的替票也是實(shí)際支出,如果有替票,就可以扣除了老師
不明白,比如我這個(gè)月取得了兩張發(fā)票,一張10000一張20000,我可以稅前扣除30000,后面又取得了20000無(wú)票支出,用前面的20000發(fā)票替這張無(wú)票20000,實(shí)際我不就只扣除了10000嗎,如果我后面取得的2萬(wàn)無(wú)票支出能取得發(fā)票的話,那我這個(gè)月一共能稅前扣除的支出是5萬(wàn),前后能稅前扣除的部分相差了4萬(wàn)啊
不是啊,你不能這樣算,你沒(méi)有確定發(fā)票雖然實(shí)際支出了,但是不能扣,只有在確定發(fā)票的時(shí)候才可以扣,是這個(gè)意思
這兩萬(wàn)就是無(wú)法取得發(fā)票,拿來(lái)的替票也不是這兩萬(wàn)的發(fā)票,扣也是的替票的實(shí)際支出,無(wú)票的支出不還是在那兒沒(méi)扣嗎?是我鉆牛角尖兒了嗎?
老師,拿的替票就是為了扣這無(wú)票的兩萬(wàn)的支出的,是這個(gè)意思
您的意思是無(wú)票的兩萬(wàn)不入賬,用替票去入賬嗎
對(duì)啊,說(shuō)的就是這個(gè)意思。
這樣不算虛開(kāi)?
不算,想抵扣就這樣做就可以