沒問題,可以計入到其他應付款里面。
老師我們2021年報銷費用打款給法人法人支付的,代理記賬給我門做到其他應付款了,沒下費用,我們這些費用有有發(fā)票的也有沒有的,大概50多萬,1月份快報稅了,我們可以在1月份調賬嗎,是不是做借以前年度損益調整,貸其他應付
你好,有個人幫我們跑腿,代付了土地登記費,土地登記費票據(jù)是上個月開的,我這個月公戶打給他,我現(xiàn)在做上月的賬,可以掛其他應付款嘛,他不是我們公司的人
1.我們公司代收了香港公司(關聯(lián)公司)的審計費,一直沒歸還。我們幫他們代墊支付了差旅費,我想問下可以其他應付款直接對沖其他應收款嗎?2.我們公司讓一家會所幫我們招人,入職所有手續(xù)他們公司,但是每個月員工的的工資和福利都是我們轉給這家會所,我現(xiàn)在掛預付賬款,我想問下這種情況怎么處理比較好
老師,我們公司有一家股東,工商登記是以公司名義登記股東身份的,但是打款時以這家公司的其中一股東個人打款進我們公司的,我是掛在了其他應付款-個人上,但是這個可以調賬嗎?因為報表上有個其他應付款很難看,如何把這個個人的應付款轉為該公司的注冊資本金呢?需要辦理什么手續(xù)?
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人,這個個人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個個人的時候賬上掛著其他應付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應付款個人嗎,還是要把付個個人的錢收回,在付貨款,處理
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產生了銷售,確認收入,然后就要結轉成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結轉成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
老師你好,這個人不是我們公司的,公司個稅也沒有給他報,如果賬上出現(xiàn)非我公司員工的名字,我們要不要和他簽一個什么協(xié)議啊
不需要這個只是待辦的,也不能簽合同
好的老師,那土地登記費550,我們記哪科目呢
可以先記入到管理費用