做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付

去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對嗎?
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用,然后賬上做了借預(yù)付賬款 個人,其他應(yīng)付款款 個人,然后我們應(yīng)該,是公司的裝修費(fèi)用,也沒有去轉(zhuǎn)費(fèi)用,現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來,我們的現(xiàn)在一直掛著這個賬,我在想能直接調(diào)整嗎?不算公司的支出了,借其他應(yīng)付款個人,貸預(yù)付賬款
老師我們2021年報(bào)銷費(fèi)用打款給法人法人支付的,代理記賬給我門做到其他應(yīng)付款了,沒下費(fèi)用,我們這些費(fèi)用有有發(fā)票的也有沒有的,大概50多萬,1月份快報(bào)稅了,我們可以在1月份調(diào)賬嗎,是不是做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個付給個人的報(bào)銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個人嗎?把賬做平嗎
老師,有一筆保證金,當(dāng)時支付的時候沒有單獨(dú)做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯怎么辦
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計(jì)入其他收益嗎
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下


好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快
可以在今年1月調(diào)整是吧
可以在今年1月調(diào)整
只要匯算清繳前調(diào)完就可以吧,主要太多了
只要匯算清繳前調(diào)完就可以
嗯嗯好的老師
不客氣,祝你生活愉快