您好,這個(gè)銷售額是=786.48/1.13%2B1.3/1.13=697.150442478 這樣計(jì)算的

某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷售收入為。140.4萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金4.68萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為2.34萬(wàn)元,該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
12、某酒廠(增值稅一般納稅人)2021年3月,銷售白酒60噸,取得不含稅銷售收入120萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝物押金5萬(wàn)元;當(dāng)月另銷售啤酒20噸,共取得不含稅銷售收入80萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝物押金8萬(wàn)元,包裝物均約定2個(gè)月后歸還。當(dāng)月沒(méi)收2個(gè)月前收取的白酒包裝物押金3萬(wàn)元、啤酒包裝物押金6萬(wàn)元。根據(jù)上述業(yè)務(wù)該酒廠2021年3月的增值稅銷項(xiàng)稅額為(????)萬(wàn)元。
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售收入為310萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月發(fā)出包裝物收取押金6.4萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為15.82萬(wàn)元,求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額
.某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年5月銷售化工產(chǎn)品取得含稅銷售額786.48萬(wàn)元,為銷售貨物出借包裝物收取押金15.21萬(wàn)元,約定3個(gè)月內(nèi)返還:當(dāng)月沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金1.3萬(wàn)元。該企業(yè)9月上述業(yè)務(wù)計(jì)稅銷售額為()萬(wàn)元。
某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè),2019年6月銷售日化產(chǎn)品取得不含稅銷售額700萬(wàn)元,另收取包裝物押金15.21萬(wàn)元,合同約定3個(gè)月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金;當(dāng)月沒(méi)收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬(wàn)元。該企業(yè)2019年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計(jì)稅銷售額為()萬(wàn)元。 A.701.04 B.701.17 C.792.17 D.700 15.21老師這個(gè)包裝物要考慮嗎
2月的費(fèi)用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請(qǐng)老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價(jià),同時(shí)怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個(gè)銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒(méi)收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個(gè)銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問(wèn)一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)酒店給我司開(kāi)出的發(fā)票開(kāi)票項(xiàng)目寫什么?餐飲或者住宿,會(huì)議,電費(fèi)好像都不合適
打車得過(guò)路費(fèi)開(kāi)不了,報(bào)銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個(gè)體戶想開(kāi)發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點(diǎn)了新辦開(kāi)業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無(wú)權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會(huì)不會(huì)影響辦事員個(gè)人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑公司給客戶開(kāi)工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實(shí)際就是只收一定比例的管理費(fèi),我們不管項(xiàng)目,但是是后來(lái)預(yù)繳后,全部稅費(fèi)出來(lái)再扣除后,計(jì)算分?jǐn)偤髞?lái)給我們進(jìn)項(xiàng)的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開(kāi)票時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項(xiàng)目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項(xiàng)目) 請(qǐng)問(wèn)這種做賬對(duì)不,另外我預(yù)繳時(shí)候是不是就直接按照開(kāi)票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計(jì)提的福利費(fèi)現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?

