久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

求會計分錄,謝謝老師

求會計分錄,謝謝老師
2022-04-06 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-06 22:08

同學你好,稍等下,晚點幫你答疑

頭像
快賬用戶4118 追問 2022-04-06 22:42

?好了嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:44

同學你好,老師來啦~

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:46

這道題其實很簡單的,都是套路

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:46

來看下第一個分錄:

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:46

借固定資產(chǎn)80000 貸銀行存款80000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:47

第二道題的分錄如下:

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:47

借制造費用4000 貸累計折舊4000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:47

借管理費用2000 貸累計折舊2000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:47

第三道題的分錄如下:

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:47

借固定資產(chǎn)32000 貸資本公積32000

頭像
快賬用戶4118 追問 2022-04-06 22:48

第二題不用管理費用2000嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:48

第四道題分錄如下:

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:48

借固定資產(chǎn)清理5000 累計折舊15000 貸固定資產(chǎn)20000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:48

第二題有2個分錄的哦

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:49

借制造費用4000 貸累計折舊4000 借管理費用2000 貸累計折舊2000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:49

第五道題分錄如下:

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:50

借主營業(yè)務收入113000 貸本年利潤113000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:51

借本年利潤5650 貸稅金及附加5650

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:51

借營業(yè)外收入4200 貸本年利潤4200

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:51

借本年利潤2265 貸管理費用2265

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:51

借本年利潤92315 貸主營業(yè)務成本92315

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:52

借本年利潤2800 貸營業(yè)外支出2800

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:52

借本年利潤100 貸銷售費用100

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:52

借本年利潤4380 貸所得稅費用4380

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:52

借本年利潤800 貸財務費用800

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:53

第六題的會計分錄如下:

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:53

借利潤分配-提取盈余公積10800 貸盈余公積10800

頭像
快賬用戶4118 追問 2022-04-06 22:53

那第二題的兩個分錄可以合并嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:53

借利潤分配-未分配利潤10800 貸利潤分配-提取盈余公積10800

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

借利潤分配-應付股利20000 貸應付股利20000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

借利潤分配-未分配利潤20000 貸利潤分配-應付股利20000

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

分錄是可以合并的哦

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

您看看這樣能不能理解

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

看看還有沒有什么疑問

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

有疑問可以提出來哦

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:54

有專門老師為您答疑

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:55

祝你學習愉快!加油!

頭像
快賬用戶4118 追問 2022-04-06 22:56

老師,為什么第三題的貸方是資本公積

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:59

因為這是聯(lián)營單位投入的

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:59

有沒有發(fā)行股份,所以只能計入資本公積

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 22:59

沒有發(fā)行股份,所以只能計入資本公積

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借:其他權益工具投資-成本90 應收股利10 貸:銀行存款100 借:銀行存款10 貸:應收股利10 借:其他權益工具投資-公允價值變動10 貸:其他綜合收益-公允價值變動10
2023-05-12
同學你好!這個的話 借:在途物資? ? ? ? ?6360 ? ? 貸:應付賬款? ? ? 6360 借:原材料? ? 6360 ? ? 貸:在途物資? ? 6360 借:應付賬款? ? 6360 ? ? 貸:銀行存款? ?6360
2021-11-14
同學你好,稍等下,晚點幫你答疑
2022-04-06
學員你好分錄如下 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 銀行存款
2021-11-14
你好同學,入庫時分錄為 借 原材料 6360 貸 應付賬款 6360 付款時 借 應付賬款 貸 庫存現(xiàn)金
2021-11-14
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×