你好,不影響匯算清交的。

#提問#老師2021年計提支付2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳屬于現(xiàn)金流量表中哪個項目?
問一下匯算清繳有家所得稅費用不對,應該是2020年底所得稅沒計提,直接做了2021年1月所得稅費用,現(xiàn)在這個賬怎么弄,2022年季度申報好了,匯算清繳怎么弄
老師您好,2020年度所得稅忘了計提,2021年度計提繳納的,2021年計提是直接記入所得稅費用,這樣影響2021年匯算清繳嗎?
2021年發(fā)生的費用,計入到2022年度了。沒有做2021年的所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,這些屬于2021年發(fā)生的費用,需要調(diào)增嗎?
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機 代開進來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進項稅認證,但是大小貨物明細不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認的預付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當期認300的當年租金費用,已經(jīng)在當期應納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當年這筆預付租金從而確認DTA的分錄就相當于沒有做。是這樣來理解你下面回復的這段文字嗎?
但是2020女年度利潤分配數(shù)據(jù)需增增了
你好,你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來的,所得稅費用并不影響利潤總額。
凈利潤數(shù)據(jù)不對呀
好,對的是的,影響凈利潤,但不影響匯算清交。
你問的是影響匯算清交吧,不影響。
好的我在看看報表
可以的,可以看一下的。