同學(xué)您好,借制造費(fèi)用1000 貸長期待攤費(fèi)用1000
某廠第一車間由于設(shè)備大修停工6天,停工期間應(yīng)支付工人工資6840元,應(yīng)負(fù)擔(dān)制造費(fèi)用1 000元。第三車間由于外部供電線路原因停工2天,停工期間應(yīng)支付工人工資4560元,應(yīng)負(fù)擔(dān)制造費(fèi)用600元。 (1)根據(jù)以上資料,編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)第一車間設(shè)備大修為正常停工,停工損失7840元應(yīng)計(jì)人成本中;第三車間停工為非正常停工,應(yīng)計(jì)人營業(yè)外支出。假設(shè)經(jīng)交涉,電業(yè)局同意賠償由于停工給企業(yè)造成的損失3000元。根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),其中生產(chǎn)車間攤銷2000元,管理部門攤銷5000元。問會(huì)計(jì)分錄?
具體應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的車間設(shè)備日常修理費(fèi)1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做
11.17日,攤銷以前已預(yù)付應(yīng)由本月份負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元,其中管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)500元,車間應(yīng)負(fù)擔(dān)400元分錄怎么寫?
(8)12月31日,攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)1,000元,其中:生戶車間負(fù)擔(dān)400元,企業(yè)行政管理部門負(fù)擔(dān)600元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?