同學(xué),你好 借:銀行存款1300 營業(yè)外支出80 貸:應(yīng)收賬款1380

老師早上好,A客戶的貨款多付了1萬元一直留在應(yīng)收帳款的余額里,但是這個(gè)客戶把這件事忘記,想跟客戶提出的時(shí)候,老板說之前他店鋪裝修公司提供了一些支持,這個(gè)掛賬金額就不打算跟客戶說了,那么這些客戶多轉(zhuǎn)的貨款應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我給一個(gè)客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計(jì)都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊,因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么做呢?
老師 賣貨給客戶 應(yīng)該收錢1380,但是客戶只打了1300 少了80元 老板說著80不要了 做成費(fèi)用 應(yīng)該怎么做分錄呢 之前做的應(yīng)收賬款
你好老師, 客戶打過來了貨款不夠支付商品的價(jià)格, 比如 客戶給我打了10元,他要了15元的貨,還差5元,怎么做會(huì)計(jì)分錄 沒有預(yù)付賬款,只有應(yīng)收賬款
老師 我負(fù)責(zé)一家出口企業(yè) 之前發(fā)貨了 客戶還欠貨款 但是由于質(zhì)量有問題 因此這筆貨款我們不打算收回了 請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做分錄 貸方是應(yīng)收賬款 借方應(yīng)該是什么呢
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


好的 謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝