同學(xué),你好,你只要點(diǎn)了這個,就是有注銷的業(yè)務(wù)開始動作,稅務(wù)局會根據(jù)業(yè)務(wù)提示你截止到什么時候的申報表,所以不建議這樣操作。
老師 現(xiàn)在公司要注銷稅務(wù) 該公司從開業(yè)到現(xiàn)在都沒有具體業(yè)務(wù) 但是從去年的財務(wù)報表上看 資產(chǎn)合計有7萬多 但去年整年的季報的資產(chǎn)都是0 那今年的所得稅匯算清繳的資產(chǎn)也只能填0 是嗎
老師,沒打算注銷企業(yè),但是想打開電子稅務(wù)的“清稅注銷稅費(fèi)申報套餐”的“注銷預(yù)檢”看看公司有沒有問題,可以隨便點(diǎn)開看嗎?點(diǎn)開看了后,稅務(wù)那面會有記錄嗎?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
請問老師,企業(yè)2023年9月下旬辦理稅務(wù)注銷,請問7-9月的第三季度的企業(yè)所得稅、1-9月企業(yè)所得稅匯算清繳的申報、第9月的增值稅申報,是按照下面提示的步驟完成嗎?第四步:登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【注銷前置事項辦理套餐】菜單,進(jìn)入注銷登記引導(dǎo)頁; 第五步:點(diǎn)擊【注銷預(yù)檢】按鈕可對未辦結(jié)事項進(jìn)行展示,處理完未辦結(jié)事項后,再辦理注銷登記。
請問,老師,有一個公司是注冊了一直沒有開過票,不是我注冊的,我也不知道當(dāng)時注冊的時候有沒有做過稅務(wù)登記現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局說如果沒有做過稅務(wù)登記就走簡易注銷,我是想問,從哪里可以自行判斷有沒有做過稅務(wù)登記呀,稅務(wù)局說用法人的身份證登錄電子稅務(wù)局、如果登陸不了就說明沒有做過稅務(wù)登記,我想問的是法人不在公司的,那樣試很麻煩,還有沒有別的方式,我自己馬上就可以判斷出有沒有做過稅務(wù)登記呀,我是想更方便點(diǎn)
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進(jìn)70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因為當(dāng)月收學(xué)生太多,收了87個人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費(fèi),9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進(jìn)來的進(jìn)項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
個人給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?