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老師!你好!我3月份和其他會計交接工作,之前有一筆費用之前的會計掛賬掛在個人了,金額,是7萬,可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400,金額不一樣,客戶名字也不一樣,我該怎么調整呢

2022-04-04 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-04 17:20

同學,你好 按照7萬入賬,沖這個人掛賬

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快賬用戶6223 追問 2022-04-04 17:20

具體怎么做分錄調整?

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齊紅老師 解答 2022-04-04 17:21

同學,你好 借:費用7 貸:其他應收款-個人 7

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快賬用戶6223 追問 2022-04-04 17:24

老師!之前的會計,去年就是這么記的賬,可是我今年收到71400的發(fā)票,而且是公司開給我的,71400這筆怎么沖70000那筆賬呢

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齊紅老師 解答 2022-04-04 17:25

同學,你好 這個就是沖的分錄

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快賬用戶6223 追問 2022-04-04 17:38

那收到發(fā)票71400這筆怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-04-04 17:40

同學,你好 之前已經做了費用

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你好 把之前的那筆沖銷 然后寫上正確的
2022-04-04
同學,你好 按照7萬入賬,沖這個人掛賬
2022-04-04
同學你好 用利潤分配未分配利潤
2022-02-15
可以的,。每個月的工資都要按實申報的哦,做成本
2019-12-24
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