借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸:應(yīng)付職工薪酬
你好老師,企業(yè)所得稅12月份賬面計(jì)提比實(shí)際繳納的多,怎么處理?
12月份計(jì)提的企業(yè)所得稅實(shí)際繳納的多920元,1月份該怎么做賬?
12月份計(jì)提企業(yè)所得稅金額,比實(shí)際繳納金額多920元,1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整這多計(jì)提的920元?
想請(qǐng)問下,上月計(jì)提稅金的時(shí)候錯(cuò)用了之前月份的金額,現(xiàn)在計(jì)提的稅金會(huì)比實(shí)際繳納的多個(gè)3萬(wàn)元,那我也是這個(gè)月做負(fù)數(shù)調(diào)整就行了嗎
您好,我們企業(yè)八月份計(jì)提所得稅時(shí)計(jì)提多了。按照季度十月份實(shí)際繳納所得稅比計(jì)提的少了309.21元。這個(gè)賬該怎么做。分錄該如何寫?要沖銷八月份多計(jì)提的嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
企業(yè)所得稅,關(guān)個(gè)稅什么事?????
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤(rùn)