您好,如果確實要退稅,就作廢重新申報。一般退稅申請后稅務審核國庫退款至少要兩周以上。

我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時彌補了虧損,報完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當?shù)囟悇站植唤o退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當復雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點,我不知道怎么調整憑證
老師,老師您好!咨詢一下您就是我去年12月有筆款忘記入進去了(增值稅等都去年已繳)在今年12月又紅沖,再開了一筆正確的。你幫忙看看我這分錄,就按我這樣入出現(xiàn)一個問題就是我今年預收款(也就是我的收入)還是72352.38元,我這個月補入的預收款(去年已經申報)今年收入已經是72352.38-這次紅沖的19047.62才對。我不知道怎么入了,有點迷糊!請教一下老師
您好,我20年退稅成功了,今天想點進去看看,不知道怎么點錯了,又讓我繳稅,請問能怎么恢復以前
現(xiàn)在國家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個問題,前幾天收到一筆電子退庫,但是這個金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關的稅款也沒有對得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒有多出這個電子退庫的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒有可能是出現(xiàn)錯誤了?別的稅款退到我企業(yè)來了???
老師 您好 請問一下就是個稅我之前申報成功了 但是不知道為啥今天看是申報失敗的狀態(tài) 但是在查詢統(tǒng)計這又是正常申報 我更正作廢呢 又不可以 提示不存在申報的記錄 這是什么原因呢
自產的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內賬,支付員工產假最后一個月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?