同學(xué)你好,需要查明一下原因哈,如果是已經(jīng)繳過稅了,只是沒有做繳納的分錄,現(xiàn)在補個繳稅的分錄,如果是當(dāng)時多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哈
年末在轉(zhuǎn)銷增值稅三級專欄時,發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進項稅額有借方余額1270.54元,這個余額應(yīng)該是不對的,可能是以前會計哪里沒作對留下來的,我接手以后每月進項稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會計留下的余額,這個要怎么沖平?
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實際上是沒有要繳的稅)這個我要做什么分錄來調(diào)平?
老師好,前任會計留下的應(yīng)交增值稅貸方余額,但實際上,單位沒有欠繳的增值稅,早就繳過了,這種該怎么處長賬
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實際增值稅沒有少交,請問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因為是前任會計弄的,我找不到什么時候出的差錯,估計好多年了。
老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進和賣出的這個差價做營業(yè)外收入?不再走庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我想問一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當(dāng)時是對方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對方要求開票給他們,法人個人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒有開票,怎么做分錄,增值稅報表要不要填報?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進行賬務(wù)處理?
跨境收入怎么報稅,在電子稅務(wù)局怎么填
老師!個人所得稅一般是怎么計提和發(fā)放呢?分錄一般是怎么寫?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報酬的臨時用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進項發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
嗯嗯,好的,謝謝
不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦