同學(xué)你好,需要查明一下原因哈,如果是已經(jīng)繳過稅了,只是沒有做繳納的分錄,現(xiàn)在補(bǔ)個(gè)繳稅的分錄,如果是當(dāng)時(shí)多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哈

年末在轉(zhuǎn)銷增值稅三級(jí)專欄時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額1270.54元,這個(gè)余額應(yīng)該是不對的,可能是以前會(huì)計(jì)哪里沒作對留下來的,我接手以后每月進(jìn)項(xiàng)稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會(huì)計(jì)留下的余額,這個(gè)要怎么沖平?
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實(shí)際上是沒有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來調(diào)平?
老師好,前任會(huì)計(jì)留下的應(yīng)交增值稅貸方余額,但實(shí)際上,單位沒有欠繳的增值稅,早就繳過了,這種該怎么處長賬
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒有少交,請問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


嗯嗯,好的,謝謝
不客氣哈,給個(gè)五星好評(píng)唄,謝謝啦