借,銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
業(yè)務(wù)核算題 [資料]誠(chéng)然公司為-般納稅人企業(yè), 5月份發(fā)生應(yīng)收賬款的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1. 5月6日,向D公司銷售商品批,售價(jià)6萬(wàn)元,增值稅率為17%,以存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1 200元。全部款項(xiàng)已向銀行辦妥托收手續(xù)。 2. 5月7日,接銀行收款通知,上述D公司的款項(xiàng)已收妥人賬。 3. 5月8日,向利民公司銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)2萬(wàn)元,經(jīng)協(xié)商給予利民公司15%的商業(yè)折扣,增值稅率為17%。價(jià)稅款暫未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。 5. 5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品批,貨款5萬(wàn)元,增值稅率17%,合同約定付款期為30天,現(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10, 2/20, n/30”。 (1) 5月12日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。 (2) 5月20日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。 (3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行。 (4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。 6. 公司上月向科美公司銷售商品的應(yīng)收價(jià)稅款17 550元,經(jīng)協(xié)商改為商業(yè)匯票結(jié)算。收到一-張為期3個(gè)月、金額為17 550元的商業(yè)承兌匯票
[資料]誠(chéng)然公司為一般納稅人企業(yè),5月份發(fā)生應(yīng)收賬款的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下1.5月6日,向D公司銷售商品一批,售價(jià)6萬(wàn)元,增值稅率為13%,以存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1200元。全部款項(xiàng)已向銀行辦妥托收手續(xù)。2.5月7日,接銀行收款通知,上述D公司的款項(xiàng)已收妥入賬3.5月8日,向利民公司銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)2萬(wàn)元,經(jīng)協(xié)商給予利民公司15%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%。價(jià)稅款暫未收到4.5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。5.5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款5萬(wàn)元,增值稅率13%,合同約定付款期為30天,現(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10,2/20,n/30(1)5月12日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。6.公司上月向科美公司銷售商品的應(yīng)收價(jià)稅款17550元,經(jīng)協(xié)商改為商業(yè)匯票結(jié)算到一張已承兌的為期3個(gè)月、金額為17550元的商業(yè)承兌匯票要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會(huì)計(jì)分錄。
5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。
5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。
5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
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是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
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5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額