同學(xué)你好 視同銷售 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅房產(chǎn)稅
老師們好,房產(chǎn)公司無錢,以房抵給建筑公司,建筑公司又抵給下家了,所以我們就用三方協(xié)議入賬,建筑公司賬務(wù)如何處理?涉及的稅有哪些?謝謝老師
老師!我們建筑公司欠工程公司50萬,工程公司欠建筑公司法人190萬,我們簽了三方協(xié)議,工程公司還有190萬的未收回的應(yīng)收賬款,我們抵賬給了建筑公司法人,但是這樣一來的話建筑公司還欠工程公司的50萬往來款未處理,工程公司賬戶異常不能走賬,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較合理
老師,我們是建筑公司,有個挖機給我們干活3萬元,這個司機在我們房產(chǎn)公司拿了個房子,款也沒付清,想用建筑公司的挖機費抵房款,應(yīng)該如何記賬?
老師好,我們是建筑公司,我們跟甲方以工程抵款協(xié)議換的車位,甲方給我們開了不動產(chǎn)車位增值稅專票,我們怎么做賬務(wù)處理?
我公司是建筑行業(yè),房地產(chǎn)公司用房屋抵工程款,我公司老板想要直接把房屋過戶給公司的供貨商,說是這種情況下可以不開發(fā)票,那么,建筑公司財務(wù)可以根據(jù)抵房協(xié)議直接進行往來款的對沖嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險?請具體說出規(guī)范的賬務(wù)及稅務(wù)處理。
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬,被誤做賬做成了400百萬了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時分配怎么計算呢
董孝彬老師,老師 it行業(yè)上市公司。賬務(wù)處理大概是咋樣做的。賣云服務(wù),技術(shù)服務(wù),服務(wù)器運營服務(wù)。明天去面試。例如收入的確認(rèn)如果問起來怎么說呢
你好老師,我們是一家建筑公司,我們有個工程,我們開給了客戶40萬,客戶本來應(yīng)該還給我們40萬的,但現(xiàn)在他要我們提供工程的人員,直接把工資發(fā)給做工資發(fā)的人后,再把差額轉(zhuǎn)給我們公司,我想問下這個具體需要怎么操作才合規(guī)
老師,新公司要增加人員購買社保,具體操作怎么做?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補償金是不是也按照勞動合同法n+1補償
老師您好,建筑公司的賬務(wù)處理,能完整的寫一遍嗎?
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工