你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)了300萬(wàn)的票出去,業(yè)主要求我們一次性把票開(kāi)完,此月只完成了100萬(wàn)的量,假如300萬(wàn)的增值稅為30,借應(yīng)收賬款300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅30.還有180怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主按合同規(guī)定進(jìn)場(chǎng)預(yù)付30%的款項(xiàng)30萬(wàn)給我們,但是需要我們提前把全部的發(fā)票100萬(wàn)開(kāi)過(guò)去發(fā)票開(kāi)過(guò)去,我們?cè)趺醋鲑~呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主按合同規(guī)定進(jìn)場(chǎng)預(yù)付30%的款項(xiàng)30萬(wàn)給我們,但是需要我們提前把全部的發(fā)票100萬(wàn)開(kāi)過(guò)去發(fā)票開(kāi)過(guò)去,我們?cè)趺醋鲑~呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主付了我們30萬(wàn)的款,讓我們把全部票開(kāi)過(guò)去,開(kāi)了100萬(wàn)過(guò)去,我們做賬時(shí)候,借,銀行存款30萬(wàn),借應(yīng)收賬款70萬(wàn),貸,合同負(fù)債990099.01應(yīng)交稅費(fèi)9900.99可以嗎
收到代扣代繳的勞務(wù)個(gè)人說(shuō)所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
老師:未分配利潤(rùn)可以采購(gòu)公司的固定資產(chǎn)嗎?
一般納稅人,8月收入沒(méi)有開(kāi)票,9月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
補(bǔ)繳24年的社保費(fèi)具體分錄
生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)入隔模板維修計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票1%,專(zhuān)票3%,是分別1%/3%交稅,還是全部按照1%交稅啊
您好~想咨詢(xún)下,一般納稅人公司,如果取得了住宿發(fā)票、火車(chē)票,不是本公司員工的,可以入賬,進(jìn)項(xiàng)做抵扣處理嗎?
A公司和B公司簽訂了費(fèi)用分付協(xié)議(包括業(yè)務(wù)招待 差旅 水電之類(lèi)的,還涉及到使用權(quán)資產(chǎn)-房租租賃)。A公司需要根據(jù)這個(gè)分付協(xié)議去調(diào)整24年的賬務(wù)處理,這個(gè)需要怎么調(diào)整?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)單位員工之前沒(méi)保社保等,現(xiàn)在離職申報(bào)個(gè)稅為非正??梢园??現(xiàn)在是都要繳社保嗎?
老師,我們是供應(yīng)商,給客戶(hù)那邊的采購(gòu)人員,1個(gè)點(diǎn)的返點(diǎn),怎么做賬?
那因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我們購(gòu)買(mǎi)了30萬(wàn)的材料,這個(gè)材料費(fèi)進(jìn)入什么科目呢?
借原材料貸銀行存款30萬(wàn) 借合同履約成本貸原材料。
是借工程施工_材料費(fèi)30萬(wàn),貸銀行存款30萬(wàn),還是借合同履約成本30萬(wàn),貸銀行存款,30萬(wàn)呢?
你是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬吧,如果是的話(huà),合同履約成本,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,做到工程施工。
用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在里面增了個(gè)合同負(fù)債一級(jí)科目
你好工程施工用這個(gè)