你好,是根據(jù)編制的記賬憑證,登記相應(yīng)的日記賬
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位。現(xiàn)沒財(cái)務(wù),沒出納。我來做會(huì)計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個(gè)付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師,之前一直從事會(huì)計(jì)工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)是根據(jù)記賬憑證做的,但這個(gè)記賬憑證應(yīng)該是會(huì)計(jì)做的,這個(gè)登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會(huì)計(jì),然后會(huì)計(jì)做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會(huì)計(jì)再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
老師,請(qǐng)問出納做的每天的每一筆業(yè)務(wù)是根據(jù)原始憑證做賬,還是需要編制記賬憑證后按記賬憑證做賬
下列關(guān)于原始憑證和記賬憑證的區(qū)別表述正確的有a原始憑證是根據(jù)發(fā)生或完成的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制的,而記賬憑證則是根據(jù)審核后的原始憑證填制的B原始憑證僅用以記錄證明,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生或完成,而記賬憑證則要依據(jù)會(huì)計(jì)科目對(duì)已經(jīng)發(fā)生或完成的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行歸類,整理編制。C原始憑證由經(jīng)辦人員填制,而記賬憑證一律由會(huì)計(jì)人員填制D原始憑證是記賬憑證的附件和填制記賬憑證的證據(jù),而記賬憑證則是登記賬簿的直接證據(jù)。多選題。
每做完一筆業(yè)務(wù),記賬憑證需要打印出來貼在原始憑證的上面嗎?還是等匯算清繳以后統(tǒng)一打???
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
哦哦,那就是一筆編一張,再按憑證登記賬本是嗎?現(xiàn)金日記賬可以編現(xiàn)收和現(xiàn)付兩種,銀行存款日記賬編銀收和銀付兩種,老師這樣對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的
老師,用的是通用記賬憑證,我可以在憑證編號(hào)前面寫現(xiàn)收或現(xiàn)付幾個(gè)字嗎
你好,你單位有分收、付、轉(zhuǎn)嗎?
老師,沒有分
你好,既然沒有分,就不需要在憑證編號(hào)前面寫現(xiàn)收或現(xiàn)付幾個(gè)字的
嗯嗯,好的,我們會(huì)計(jì)是說編不編都可以,但不編就不好登賬本,所以我就問問老師到底需不需要編
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。