同學(xué)你好 有留抵的話就不是零
老師,我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
請問老師,一般納稅人企業(yè),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅等三級科目在年末時候必須結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎?如直接結(jié)轉(zhuǎn)下年也無問題吧?
老師一般納稅人月末增值稅三級科目(銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目余額都為0,是吧
圖圖老師,月底增值稅銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
請問進項稅大于銷項稅 月末年末要不要做賬???是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個三級科目,還是轉(zhuǎn)到未交增值稅二級科目???
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款。現(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項目歸集。這是說的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團公司下設(shè)N個子集團,每個子集團的營收在500萬以內(nèi),是否集團公司稅費就會低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務(wù)局來查你你該如何做有兩個選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會計學(xué)堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
不是都轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
可以直接把銷項、進項一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
同學(xué)你好 不行 要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅