你好 把?應(yīng)收賬款的余額錄入期初就可以 再盤一下還有其他也一起錄入,差額記未分配利潤?

剛?cè)胍粋€公司,之前沒有建賬。我來這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應(yīng)收賬款300000元 其他應(yīng)收款40000元 只有資產(chǎn)期初余額44萬。借貸不平衡。請問該怎么平。從貸方哪里填寫44萬
公司之前沒有做賬現(xiàn)在建賬只有應(yīng)收賬款的余額 應(yīng)該怎么錄期初呀
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補做,銀行期初余額又不一樣了
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補做,銀行期初余額又不一樣了
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
應(yīng)收余額在借方啊 那同樣的數(shù)直接錄入在未分配利潤貸方嗎
只錄一個應(yīng)收賬款的話 肯定試算不平衡的
你好?只錄一個應(yīng)收賬款的話 肯定試算不平衡的? 不平的差額記在未分配利潤 貸方
好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!