好,常見(jiàn)的不能抵扣的就是用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),業(yè)務(wù)招待 其他日常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣的
老師,我們公司是做倉(cāng)儲(chǔ)和物流的公司。采用內(nèi)外2套賬。外賬收入是根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票金額做的,費(fèi)用成本是根據(jù)銀行流水做的,會(huì)適當(dāng)找些成本票做,我想把9月成本計(jì)入10月,但是還沒(méi)收到票,具體進(jìn)項(xiàng)也不準(zhǔn)確,這樣可以嗎。,這個(gè)有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如何做才能避免一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,1.公司剛成立, 500元以下的零星支出,可以直接拿收據(jù)抵扣嗎?2.如買辦公桌,椅子,電腦這些,拿收據(jù)計(jì)入到什么科目?3.能夠抵扣的費(fèi)用包括哪些?如:a4 打印紙,茶幾,沙發(fā),營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)用等等都能抵扣嗎?計(jì)入到哪個(gè)科目下4.這個(gè)月底可不可以一次入賬直接抵扣?如果這個(gè)月不入賬抵扣下個(gè)會(huì)計(jì)年度還能不能抵扣了?
老師,收到票據(jù),哪些可以入賬抵扣進(jìn)成本,哪些是不能的怎么區(qū)分???這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在哪看?
老師,2022年7月到12月份,開(kāi)了很多發(fā)票出去,就是,開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票,不夠抵收入的,咋辦呢?比如開(kāi)票出去,100萬(wàn),進(jìn)貨發(fā)票只有80萬(wàn),這咋辦呢?我能看他之前的賬嗎?看下能不能再增加點(diǎn)成本,怎么看他七月份之前的賬,還有哪些成本可以在7-12月抵減收入的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司開(kāi)出去的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是3%的征收率,3%是不征稅收入收到的,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,那同一個(gè)公司怎么區(qū)分哪些是可抵扣的,哪些是不可抵扣的呢?
她在別的地方買了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報(bào)工資嗎
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,本月盈利聽(tīng)多,可以彌補(bǔ)以前年度虧損5年的,那么彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)來(lái)自前5年匯算清繳里的數(shù)據(jù)嗎?
付款給供應(yīng)商抹零的款記入哪個(gè)科目
各位老師大家好,工資薪金這一塊,個(gè)稅的起征點(diǎn)還是5000元嗎
管理層去旅游如何賬務(wù)處理?有發(fā)票
226÷(1+13%)×13%=26(萬(wàn)元) 為什么要+1 、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年9月采取還本方式銷售一批貨物,取得含稅銷售額226萬(wàn)元,合同約定3年后退購(gòu)貨方67.8萬(wàn)元。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是( )。
我們公司為了一項(xiàng)設(shè)備翻新工程發(fā)生的借款利息計(jì)入哪里的,這個(gè)翻新工程完工后是要出售的
老師,文化事業(yè)建設(shè)稅是啥稅?
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國(guó)內(nèi)申報(bào)的一樣,出口也是關(guān)單收入+購(gòu)進(jìn)貨物金額這樣申報(bào)印花稅嗎?
ttps://www.acc5.com/course/course_11759.html 這個(gè),還有https://www.acc5.com/course/course_11366.html 還有https://www.acc5.com/course/course_10483.html 你可以去看看,