你好,這個資金是要??顚S玫膯??
老師您好,如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立一個商貿(mào)公司,后公司以公司資金收回乙100萬股份,請教老師這個賬務(wù)咋處理。只做:借 實收資本-乙 100萬,貸 銀行存款 100萬元,那實收資本總額就不對啊
如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立商貿(mào)公司,后公司用流動資金收回股東乙100萬股份。請教陳老師,賬務(wù)咋做,如只做 借實收資本一乙股東100萬 貸銀行存款100萬 那實收資本總額少100萬。
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
請問我公司與院樣合作研發(fā)項目,收到省科技廳的項目補助資金100萬,然后由我公司劃拔給院校66萬,請問這個賬務(wù)怎么處理?收到時借銀行存款100萬貸遞延收益100萬,給院校時借研發(fā)費用貸銀行存款,然后借遞延收益貸研發(fā)費用,是這樣嗎?
老師你好請問建筑公司收到工程市級補資金如何做賬呢?100萬元,借:銀行存款100萬 貸預(yù)收賬款100萬
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
只是補助資金的話計入營業(yè)外收入就可以