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100萬的采購合同,發(fā)票全部收到,已已付賬款80萬,收到貨物90萬,會計憑證如何做

2022-03-31 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 17:50

你好 借:庫存商品或原材料?90萬,??貸:應(yīng)付賬款10萬,銀行存款 80萬

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快賬用戶9147 追問 2022-03-31 17:53

發(fā)票如何做賬,發(fā)票已經(jīng)全額收到

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:55

你好,既然發(fā)票100萬已經(jīng)全額收到,怎么貨物才90萬呢?

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快賬用戶9147 追問 2022-03-31 17:57

剩余貨物還未送達,2個月后才能送到,

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:58

你好,這種情況應(yīng)當(dāng)按90萬開具發(fā)票,而不是按100萬啊?

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快賬用戶9147 追問 2022-03-31 18:00

在付款付到90萬的時候我要求對方按照合同將發(fā)票全額開出,現(xiàn)已收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:01

你好,材料只是到了90萬,不能要求對方按100萬開具發(fā)票?。ㄟ@樣要求是不合理的 )

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快賬用戶9147 追問 2022-03-31 18:05

現(xiàn)在的實際情況就是這樣,所以這個會計憑證改如何制作

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:06

你好,退回100萬給對方,按90萬讓對方開具發(fā)票。分錄是 借:庫存商品或原材料?90萬,??貸:應(yīng)付賬款10萬,銀行存款 80萬

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快賬用戶9147 追問 2022-03-31 18:07

對方不退票,只以手頭這些單據(jù)該如何制作會計憑證

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:09

你好,不退票,只以手頭這些單據(jù),10萬的部分無法處理,做? ?在途物資? 根本不合適 所以我一直苦口婆心的跟你說退回去,按90萬 開具發(fā)票入賬

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快賬用戶9147 追問 2022-03-31 18:10

現(xiàn)在的實際情況就是這樣,不然這道會計分錄我也會做

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齊紅老師 解答 2022-03-31 18:11

你好,10萬的部分無法處理,做? ?在途物資? 根本不合適啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎) 不是所有問題都有答案的,比如你這個問題,現(xiàn)在就是無論如何10萬計入哪個科目都不對。

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你好 借:庫存商品或原材料?90萬,??貸:應(yīng)付賬款10萬,銀行存款 80萬
2022-03-31
你好? 借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款? ??
2021-01-06
同學(xué)你好 第一批可以先做發(fā)出商品 借發(fā)出商品 貸庫存商品 然后等第二批再做收入一塊結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-29
你好! 做分錄: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2021-03-31
您好,發(fā)票50萬,原材料38是什么意思
2023-04-04
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