你好,粘玲累計收入在12萬以內的。
老師好,個稅申報提示應補127塊錢的個稅,我的收入不足12萬,需要補交嗎?是否可以直接點擊享受免申報呢
老師,我們屬于景區(qū),然后現在三季度不是要報稅了嗎?但是我們這個期間有一部分費用就是通過我們本地旅游局推廣的一種就是惠民卡,就是說本市公民100塊錢年費然后可以一年享受多少次的免費門票那種,然后由旅游局給我們就是一張門票多少錢的補貼。但是旅游局都是當年底才給我們結算,需要提供發(fā)票,所以我們現在也不知道具體一張門票會有多少的補貼。那我們現在報稅這一塊這些不確定的費用是到時候年底再納稅申報嗎?
老師。今年個稅,是多少錢以內可以享受免申報呢?我那天幫同事,她要交1000幾十塊,都可以免。
老師 我2021年在三個地方都有申報工資 合計收入不超過12萬 但我實際只交了58.98 還需要補交2220.7 你說我這個稅匯算清繳可以點享受免申報還是要補交呢
老師 我2021年在三個地方都有申報工資 合計收入不超過12萬 但我實際只交了58.98 還需要補交2220.7 你說我這個稅匯算清繳可以點享受免申報還是要補交呢
老師公司員工添加專項扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿易型公司,有一批貨我們沒有資質,要委托別的公司給我們報關,報關單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數,知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報個稅與不報個稅對員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務如何處理?稅務和風險如何處理?
老師,請問一下2022年工資薪金是5000以下不交個稅嘛?
平臺報送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報稅呢
購進原材料和加工費時,收到對方開具的進項發(fā)票時,金額就是原材料的名稱(包括加工費的費用),就是加工費不體現發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請教幾個問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個憑證還是每個月做一個憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因為有的是通過外賣平臺點餐,當天不能入賬,是第二天平臺返回來入公戶,這樣就牽扯一個跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進行記賬憑證嗎(這樣是不是簡便些)?還是以當天點餐系統(tǒng)顯示營業(yè)額做記賬憑證(時間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務收入10000 應交稅費應交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經開發(fā)票了? 謝謝老師
年累計收入在12萬以內的。
12萬以內都免稅嗎?不是說12萬以內的可以不做匯算。稅務局通知要做匯算的,好多人都沒有達到
還有的同事全年交了幾百塊,有的就退了,有的不退不繳。我搞不懂免稅的政策到底是什么
你好,稅務局通知所有的人,不管超沒超過的都需要做匯算清繳,如果這個人在12萬以內,他入預繳的時候預繳了稅款,做匯算清交,但是不需要交稅。