你好現(xiàn)在如果是核定征收的,現(xiàn)在如果是核定征收的話,你就看稅務(wù)局給你核定的多少就按照多少申報(bào)就好了。
個(gè)體工商戶核定方式為查賬征收1.我們屬于線上抖音店鋪經(jīng)營,我們具有一個(gè)對(duì)公賬戶,我做賬建帳只需要根據(jù)對(duì)公賬戶流水?還是也要結(jié)合抖音店鋪流水情況。2.我們上個(gè)季度7-9月抖音店鋪已經(jīng)產(chǎn)生了流水和相關(guān)收入,但由于新開的個(gè)體工商戶稅務(wù)專管員未進(jìn)行上門核定,導(dǎo)致無法進(jìn)行開票,那我們這個(gè)季度怎么報(bào)個(gè)人所得稅里面的經(jīng)營所得?是零申報(bào)還是根據(jù)做賬報(bào)表來申報(bào)。
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問老師 我們是個(gè)體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬.第二季度是60萬 但是一年總營業(yè)額是160萬的情況下,第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧?那么一年是沒超180萬的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢?因?yàn)槲揖偷诙径瘸?,但是年度沒超???
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師我們是工商個(gè)體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開業(yè)兩年多,銷項(xiàng)票開出很少,進(jìn)項(xiàng)票也沒有,每季度報(bào)稅都是預(yù)估的無票收入,這種情況可以申請(qǐng)為定額征收嗎?申請(qǐng)核對(duì)征收需要填寫什么理由?因我沒有進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票也沒做賬,只是單獨(dú)做了銀行流水。
老師,我私人去買的車間生產(chǎn)的原材料,這樣記分錄對(duì)嗎
我開給甲方公司100多萬的發(fā)票,暫估了成本,年底沒有材料發(fā)票回來入庫生產(chǎn)成產(chǎn)品,這樣的話有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司購買的酒取得專項(xiàng)發(fā)票,但是這個(gè)酒用于招待,請(qǐng)問能抵扣嗎
老師,稅收政策一般都在哪些平臺(tái)可以查詢到
行政單位員工去異地參加培訓(xùn)往返交通費(fèi)和城市間交通費(fèi)屬于培訓(xùn)費(fèi)還是差旅費(fèi)?
出口條款是cip,貨物價(jià)值50萬,運(yùn)費(fèi)5萬,保險(xiǎn)費(fèi)1萬,客人有匯56萬款過來,請(qǐng)問報(bào)關(guān)單申報(bào)總金額是多少? 確認(rèn)收入是多少?
老師,我們是建筑公司,被掛靠公司,轉(zhuǎn)的項(xiàng)目自籌款是從甲方公司轉(zhuǎn)給來的,金額比較大,有500萬,目前這500萬掛的往來款,我想也一下有沒得風(fēng)險(xiǎn),有沒得更好的處理方法
我是電商抖店的,讓供應(yīng)商開成本票,但是不走公戶付款的,可以的嗎?
老師,我要統(tǒng)計(jì)拼多多的銷售數(shù)據(jù)作為下個(gè)月申報(bào)稅務(wù)局的收入,在拼多多那里看啊
老師,我想問一下就是。我們這個(gè)月只能開1%的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下個(gè)月才是一般納稅人,但是對(duì)方客戶買車,抬頭開公司的名稱,不是個(gè)人買,是公司,他們非要13%的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是,現(xiàn)在這個(gè)月,它又非要去上牌,急著開車出去玩,我們會(huì)計(jì)說的,這個(gè)月不能給他開1%的發(fā)票,否則下個(gè)月再開13%的發(fā)票,我們就要多交2萬的增值稅,嚇得老板不敢開了,開票金額是17萬多,會(huì)計(jì)說的對(duì)不對(duì)?那個(gè)外賬會(huì)計(jì)?
用不用去更正增值稅去申報(bào)這110萬啊
你好,是這樣子的你先確認(rèn)他是給你核定的比例還是說定期定額 如果是定期定額就不需要你自己申報(bào),如果是核定的比例的話,你就需要按照實(shí)際收入去申報(bào)。
應(yīng)該是定期定額,這種情況下不用做什么處理了是嗎
你好,是的,這種情況下不需要另外處理。