暫估就可以的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 下一個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。

關(guān)于內(nèi)賬確認(rèn)收入:我們是電商企業(yè),以顧客確認(rèn)付款確認(rèn)收入,所以當(dāng)月的收入可能是上個(gè)月發(fā)出的商品,內(nèi)賬是怎么做收入呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是以發(fā)出商品還是以外賬一樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本與當(dāng)月發(fā)出的庫存對不上
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
#提問# 商貿(mào)型企業(yè) 當(dāng)月有收入, 就要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 2、 如果我1月份有確認(rèn)收入,但是供貨商還沒有開票給我 , 我可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,問下我們現(xiàn)在平買平賣,有一筆供應(yīng)商給我們開的票金額和我們賣出去金額一樣,但是我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進(jìn)來的不含稅發(fā)票入成本,但是開出去的收入比成本小了幾分錢,現(xiàn)在成本比收入多幾分錢,怎么解決可以調(diào)賬
請問一下我開出確認(rèn)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是成本發(fā)票我們的供貨商要下個(gè)月才能開給我,相當(dāng)于我現(xiàn)在的成本票不夠結(jié)轉(zhuǎn)該怎么辦?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅?
對于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,我可以開出去銷售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤庫的時(shí)候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫存商品14瓶,錯(cuò)計(jì)入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因?yàn)閷?shí)際賬上沒有這個(gè)規(guī)格庫存商品,所以四月核算成本的時(shí)候,期末庫存+銷售數(shù)量-起初庫存=當(dāng)期入庫數(shù)量14,那月核算成本的時(shí)候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)把規(guī)格弄錯(cuò)了,那我可不可以直接做筆分錄把庫存商品調(diào)整過來? 借:庫存商品40L/15KG 貸:庫存商品15L/10KG
我想問下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,


收到 謝謝你
不用客氣,工作愉快。
貸可以換成 預(yù)付賬款嗎?因?yàn)槲覀兊呢浛疃几读?就是沒有收到發(fā)票
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。
在請問一下 到時(shí)收到發(fā)票后,紅沖暫估的分錄要怎么寫呀
借 應(yīng)付賬款 貸、庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。