你好,學(xué)員,現(xiàn)在都是13%稅率的

醫(yī)療器械公司一般納稅人收到住宿費(fèi)的專票能進(jìn)行抵扣增值稅嗎
公司是醫(yī)療器械一般納稅人開窗簾裝修費(fèi)專票能抵扣增值稅嗎
老師,您好,醫(yī)療器械公司一般納稅人增值稅稅率有17%,16%嗎?
醫(yī)療器械有限公司一般納稅人應(yīng)納稅所得額
小規(guī)模納稅人銷售醫(yī)療器械如開具一般納稅人增值稅發(fā)票,應(yīng)納稅率是多少
申報(bào)個稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,下游公司喊開銷項(xiàng)發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費(fèi)怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷單寫一下招待費(fèi)贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用—招待費(fèi) 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實(shí)就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(fèi)(如10號交費(fèi),15號退費(fèi)),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會計(jì)吧
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時(shí),請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購進(jìn)的時(shí)候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?


那我看我們新注冊公司中稅種的核定中增值稅稅率后面括號中就有
這個可能是以前的,現(xiàn)在沒有這個稅率了
好的,老師。也就是說現(xiàn)在增值稅稅率最高也就是13%了,還有9%,6%
是的,你說的很對的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利