你好,借其他應付款2000 貸,銀行存款1000 主營業(yè)務收入1000

#提問#請問老師房地產(chǎn)自己的物業(yè)小區(qū),從7月份住戶入住開始交物管費至九月底30多萬,原存在私戶,現(xiàn)在往公戶轉(zhuǎn),做分錄借其他應收款-趙,貸預收賬款-物管費,借銀行存款,貸其他應收款-趙,把30萬分12個月確認收入,每個月大約2萬多,月不超10萬,季不超30萬不交增值稅,但公司這幾個月成本費用票據(jù)很少, 每個月只有6600元外聘保安費,因為工資及其他這幾個月都從房地產(chǎn)總公司走賬,這樣的話就會產(chǎn)生所得稅,老板說不要出稅錢,請老師指導,是不是不要都轉(zhuǎn)公戶,根據(jù)成本費少轉(zhuǎn)公戶些還是30萬都轉(zhuǎn)公戶少確認收入呢?還有預收賬款長期有會影響其他嗎?謝謝
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
#提問#請問老師怎么分清應收賬款和其他應收款,應付賬款和其他應付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應收賬款,這為啥用應收賬款而不是其他應收款呢?謝謝
老師 2個公司交接 A公司賬上有應付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運營公司。以前是一個老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運營對賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)原來收到業(yè)主裝修保證金做分錄借銀行存款,貸其他應付款-業(yè)主裝修保證金,現(xiàn)在領導要拿物業(yè)費頂,也就說原來比如保證金2000,先在頂物業(yè)費1000,再退保證金1000,老師這個賬怎么做?謝謝?
老師您好,剛建設好的廠房,已辦理竣工結算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應該怎么算才持股50%
村部成立的勞務公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務問題怎么辦?這風險有多大,我對財務總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務經(jīng)理崗還管一些公司財務部行政類的工作,財務部一共有5個人,我是負責財務經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了。現(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
老師這票據(jù)怎么走?是不是開一個物業(yè)費的收款收據(jù)還得開一個保證金的退票呢?謝謝
是的,物業(yè)費也需要開單據(jù)
老師保證金需要開退票嗎?還是收回客戶收據(jù)做原始單據(jù)就行呢?謝謝
再開一張退回保證金比較好之前的收回做附件