你好,錯(cuò)誤的分錄是什么,正確的又應(yīng)當(dāng)是什么呢??

調(diào)整以前年度的壞賬,以前年度匯算清繳已報(bào),且審計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度賬有重大問題,這樣修改是反結(jié)賬去改好,還是統(tǒng)一調(diào)整在現(xiàn)在當(dāng)月,做調(diào)賬處理?把賬調(diào)正確,以前年度賬錯(cuò)誤很多的,稅是空?qǐng)?bào),公司屬于地產(chǎn)開發(fā)公司,我該如何調(diào)賬比較好呢?
老師,匯算時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年一筆分錄有錯(cuò)誤直接反結(jié)帳修改可以嗎?還是如何調(diào)整
老師,我有一些21年的憑證需要修改,我現(xiàn)在還沒有做年報(bào),是可以直接反結(jié)帳修改憑證呢?還是做沖銷,訂正,調(diào)整以前年度損益呢
老師匯算清繳已經(jīng)結(jié)束結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄做錯(cuò),導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在調(diào)回來是可以做成今年的成本還是只能以前年度損益調(diào)整不算成本?
老師,我之前損益科目借貸方向設(shè)置反了,導(dǎo)致我2021.7到2022.12利潤(rùn)表有誤,我現(xiàn)在可以直接反結(jié)賬到2021.7月去修改報(bào)表嗎?修改完了之后我還需要去網(wǎng)廳修改報(bào)表匯算清繳嗎?還有就是我2021年審計(jì)報(bào)告已經(jīng)做過了
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


把那一筆預(yù)收賬款記成其它應(yīng)付了
你好,把那一筆預(yù)收賬款記成其它應(yīng)付了,根據(jù)你這個(gè)描述,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)收賬款?