同學(xué)你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的話是購(gòu)進(jìn)的金額乘以9%再除以(1%2B9%) 這樣計(jì)算
老師我們是購(gòu)買方上個(gè)月購(gòu)買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
今年3月我們公司購(gòu)買車輛保險(xiǎn) 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來(lái)說(shuō)我們并沒(méi)有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),納稅申報(bào)是已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是沒(méi)有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
現(xiàn)出售去年從企業(yè)購(gòu)進(jìn)稻谷,已開具專票,但是我公司去年在申報(bào)稅額(投入產(chǎn)出法申報(bào)抵扣)時(shí)已全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)銷售要開具專票繳納銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體賬務(wù)處理這樣寫對(duì)嗎?請(qǐng)老師指導(dǎo)! 摘要寫:22年短期健康險(xiǎn)違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額12.28 去年的賬務(wù)處理是:借:銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 不知道這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫分錄?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師我這個(gè)是現(xiàn)在出售去年購(gòu)進(jìn)稻谷,但是在去年我們收到進(jìn)項(xiàng)稅額專票時(shí)已經(jīng)全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槲覀兪前赐度氘a(chǎn)出法定額計(jì)算抵扣,我現(xiàn)在才出售剩余的稻谷,因?yàn)槲乙_具銷售發(fā)票就要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么整,是再轉(zhuǎn)入還是怎么處理
同學(xué)你好 你收到的是專票還是你自己開的收購(gòu)發(fā)票
是從企業(yè)購(gòu)進(jìn),收到的是企業(yè)開具的專票
同學(xué)你好 那需要這個(gè)企業(yè)給你重新開發(fā)票才可以 之前轉(zhuǎn)出的不能再抵扣了
重新開的話對(duì)方需要交銷項(xiàng)稅的,對(duì)方肯定不會(huì)同意
他們之前的也紅沖了呀 不交