你好,學(xué)員,這個(gè)是不是就是0.01的尾差的
老師,我上月開了兩張發(fā)票,但是做賬是做到一個(gè)憑證里面的,現(xiàn)在是這個(gè)月沖紅了其中一張,又重新開了一張金額少的,這樣我應(yīng)該怎么入賬
上個(gè)月銀行發(fā)放工資20871.47,但是會(huì)計(jì)記賬只記了20871.46。這個(gè)月怎么更正憑證?是紅沖重新做還是怎么著?
上個(gè)月員工出差飛機(jī)票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票,但是記賬時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅分錄?,F(xiàn)在還沒報(bào)稅,這個(gè)月想紅沖怎么做憑證呢?
老師,我們是物業(yè)公司,上個(gè)月退了物業(yè)費(fèi)121塊錢,但是忘記退銷項(xiàng)稅額。這個(gè)月想把上個(gè)月的錯(cuò)誤憑證沖紅,然后重新做正確的退費(fèi)憑證。但是嗯增值稅申報(bào)表上的稅額和我的稅額不一樣,就差在這張憑證上。我應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問下怎么紅沖,我做會(huì)計(jì)分錄把手續(xù)費(fèi)記賬成了:借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 銀行存款 。實(shí)際上這筆應(yīng)是手續(xù)費(fèi),但發(fā)生是在2022年9月,現(xiàn)在2023年2月,怎么更正呀
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)買雞蛋再銷售出去,對(duì)方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫(kù)存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對(duì)?還是說(shuō)有任務(wù)了才會(huì)被比對(duì)?
老師。購(gòu)買購(gòu)物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開具哪個(gè)入賬更好?
10萬(wàn)房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
對(duì),就是0.01的尾差,銀行存款現(xiàn)在不符。怎么調(diào)整?
這個(gè)就是直接差額調(diào)整在營(yíng)業(yè)外收支或者財(cái)務(wù)費(fèi)用中
因?yàn)榍皶?huì)計(jì)核算工資算錯(cuò)了,我看了下工資單和銀行支付是相符的,合計(jì)金額她算錯(cuò)了。她沒有計(jì)提直接發(fā)放了,現(xiàn)在有個(gè)尾差
尾差沒關(guān)系,直接調(diào)賬,營(yíng)業(yè)外收支