學(xué)員你好,你們需要開具紅字申請單的,他們據(jù)此來開負(fù)數(shù)發(fā)票
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
發(fā)生銷售退回,上月開的發(fā)票對方公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要給對方公司嗎?
對方開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了 要退回 自己公司是只要開具紅字申請單嗎 然后把編碼告訴對方公司 對方公司開具負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個月后發(fā)現(xiàn)對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票回來,請問我應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務(wù)費發(fā)票,對方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經(jīng)抵扣,由對方申請開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方,對嗎?
請問老師:一般納稅人報印花稅是進(jìn)和銷的合計金額,還是就是銷的金額
本單位是門診部,本月勞務(wù)報酬的數(shù)據(jù)醫(yī)務(wù)未提供財務(wù),能否和下月一起報稅
老師好,請問,小規(guī)模企業(yè)的稅金及附加和所得稅要怎么算呀
購銷合同印花稅,公司汽車加油要交印花稅嗎?
外購的無形資產(chǎn)處于研發(fā)階段 已經(jīng)簽訂了合同有了應(yīng)付賬款 這種怎么做賬務(wù)處理呢
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當(dāng)月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張增值稅專用發(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎