支出收入 該計(jì)提的計(jì)提了都做了就可以的
老師 請(qǐng)問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時(shí)候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個(gè)回單附在5月的憑證后面?
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個(gè)時(shí)候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
老師,這個(gè)是1月份所有的支出賬目做完了 然后就是把所有的收入票據(jù)在按日期加進(jìn)去后做完賬 最后結(jié)賬就可以是嗎 麻煩老師繼續(xù)回復(fù)下
您好,郭老師,麻煩您繼續(xù)回復(fù),謝謝!剛才你說的是只需紅沖,那紅沖之后要做一張藍(lán)字才對(duì),是吧。不然庫存都紅沖了,不入庫的話還是貨沒出體現(xiàn)在哪? 那一正一負(fù)就平了,說的是好,可以不用做的,你只要不是根據(jù)進(jìn)銷存來下推生成發(fā)票的,可以不用做入庫,你只需要紅沖就可以了。 想完整的話,你可以做的做一個(gè)紅沖入庫的,然后再做一個(gè)發(fā)票入庫的。
民營企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過利潤總額分嗎
老師你好,請(qǐng)問公司提供實(shí)發(fā)工資,需要倒計(jì)個(gè)稅,這邊有什么簡(jiǎn)變得方法或表格嗎
老師我對(duì)于一些不同勞務(wù)不太理解,加工修理修配,建筑勞務(wù),類似純勞務(wù)公司這種,開發(fā)票大類怎么開???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費(fèi),開什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個(gè)公司都可以開始純勞務(wù)的發(fā)票嗎?大類是勞務(wù)*?jiǎng)趧?wù)費(fèi)???
老師公現(xiàn)金付的臨時(shí)工的工資320沒有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問下哦,供應(yīng)商加收稅點(diǎn),那加收的稅費(fèi)是用不含稅金額??稅點(diǎn),還是用含稅金額??稅點(diǎn)呢 加收稅點(diǎn)的錢是直接開在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???
怎么計(jì)提????
工資沒有嗎?有固定資產(chǎn)嗎?
還有需要交稅費(fèi)嗎?
就是按票據(jù)日期 收入和支出發(fā)票都做完賬之后 月底結(jié)賬就可以是吧每月都結(jié)賬就可以了是嗎?
沒有其它的業(yè)務(wù)可以結(jié)賬的。
有工資稅費(fèi)怎么交 21年補(bǔ)交了養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 21年工資年底一次性補(bǔ)發(fā)的 固定資產(chǎn)指的是什么?
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
購買的設(shè)備、電腦都屬于固定資產(chǎn)的。
單位需要交哪些稅費(fèi)你知道嗎? 需要算下的
工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)是年底再處理嗎
你好,安月處理的按月計(jì)提,按月繳納。
像這樣的開出去給客戶的發(fā)票做賬
這個(gè)怎么算??
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
他們工資是21年年底一次性補(bǔ)發(fā)的 是發(fā)的現(xiàn)金
那你按月計(jì)提,發(fā)下去的當(dāng)月直接做一筆發(fā)放的劇情。
小規(guī)模的老師。。。
老師,具體怎么做
所發(fā)的工資平攤在每月是嗎
按所申報(bào)的個(gè)稅工資做是嗎
上面給你寫了計(jì)提的分錄了,按月計(jì)提發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
小規(guī)模的現(xiàn)在稅率是1%的。
老師,能具體點(diǎn)嗎
就是做完這些之后才能月結(jié)賬是吧
工資表造一起的也分開每月做嗎
發(fā)工資的這樣可以嗎
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 是的 是的
養(yǎng)老保險(xiǎn)這樣做可以嗎
最好不可以的,個(gè)人負(fù)擔(dān)的需要通過應(yīng)付職工薪酬,工資 如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)的通過職工薪酬公積金。
有一部分是單位交的 一部分是自己交的老板一個(gè)人的 年底補(bǔ)交老板自己一個(gè)人的
你看一下我上面給你發(fā)的那個(gè)明細(xì),你能看懂嗎。