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老師,這個(gè)是1月份所有的支出賬目做完了 然后就是把所有的收入票據(jù)在按日期加進(jìn)去后做完賬 最后結(jié)賬就可以是嗎 麻煩老師繼續(xù)回復(fù)下

老師,這個(gè)是1月份所有的支出賬目做完了
然后就是把所有的收入票據(jù)在按日期加進(jìn)去后做完賬
最后結(jié)賬就可以是嗎 麻煩老師繼續(xù)回復(fù)下
2022-03-26 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-26 14:40

支出收入 該計(jì)提的計(jì)提了都做了就可以的

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:14

怎么計(jì)提????

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:16

工資沒有嗎?有固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:16

還有需要交稅費(fèi)嗎?

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:19

就是按票據(jù)日期 收入和支出發(fā)票都做完賬之后 月底結(jié)賬就可以是吧每月都結(jié)賬就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:22

沒有其它的業(yè)務(wù)可以結(jié)賬的。

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:27

有工資稅費(fèi)怎么交 21年補(bǔ)交了養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 21年工資年底一次性補(bǔ)發(fā)的 固定資產(chǎn)指的是什么?

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:28

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:28

購買的設(shè)備、電腦都屬于固定資產(chǎn)的。

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:28

單位需要交哪些稅費(fèi)你知道嗎? 需要算下的

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:30

工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)是年底再處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:32

你好,安月處理的按月計(jì)提,按月繳納。

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:39

像這樣的開出去給客戶的發(fā)票做賬

像這樣的開出去給客戶的發(fā)票做賬
像這樣的開出去給客戶的發(fā)票做賬
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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:41

這個(gè)怎么算??

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:42

你是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:42

他們工資是21年年底一次性補(bǔ)發(fā)的 是發(fā)的現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:43

那你按月計(jì)提,發(fā)下去的當(dāng)月直接做一筆發(fā)放的劇情。

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:44

小規(guī)模的老師。。。

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:45

老師,具體怎么做

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:46

所發(fā)的工資平攤在每月是嗎

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:47

按所申報(bào)的個(gè)稅工資做是嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:51

上面給你寫了計(jì)提的分錄了,按月計(jì)提發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。

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齊紅老師 解答 2022-03-26 15:51

小規(guī)模的現(xiàn)在稅率是1%的。

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:54

老師,能具體點(diǎn)嗎

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:55

就是做完這些之后才能月結(jié)賬是吧

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:56

工資表造一起的也分開每月做嗎

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 15:59

發(fā)工資的這樣可以嗎

發(fā)工資的這樣可以嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-26 16:00

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 是的 是的

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 16:09

養(yǎng)老保險(xiǎn)這樣做可以嗎

養(yǎng)老保險(xiǎn)這樣做可以嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-26 16:10

最好不可以的,個(gè)人負(fù)擔(dān)的需要通過應(yīng)付職工薪酬,工資 如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)的通過職工薪酬公積金。

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快賬用戶3858 追問 2022-03-26 16:13

有一部分是單位交的 一部分是自己交的老板一個(gè)人的 年底補(bǔ)交老板自己一個(gè)人的

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齊紅老師 解答 2022-03-26 16:13

你看一下我上面給你發(fā)的那個(gè)明細(xì),你能看懂嗎。

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支出收入 該計(jì)提的計(jì)提了都做了就可以的
2022-03-26
你好 ; 你是好久成立的公司 ?因?yàn)檫€得考慮之前 你們年報(bào)和季報(bào)怎么報(bào)的
2022-03-16
您好 可以預(yù)估成本費(fèi)用入賬 減少利潤
2021-03-25
你好,你這個(gè)做的是2021年12月的,需要月結(jié)賬,然后年結(jié)賬的呢
2022-03-11
您好,這個(gè)是什么時(shí)候貼現(xiàn)的費(fèi)用呢?
2024-05-20
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