同學(xué)你好,不影響退稅。不過開具出口發(fā)票的時(shí)候,先把CFR成交方式換成FOB方式,再計(jì)算人民幣。
老師好!我們一個(gè)客戶是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶開了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)欄,第三行少打一個(gè)m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對(duì)的,然后給給他打電話,他說資料報(bào)上去,不知道能不能用,得問下他們財(cái)務(wù)。后來沒有聯(lián)系我,這樣會(huì)對(duì)他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
公司A與B公司是合作伙伴,A公司有資金,B公司沒資金,有設(shè)備有市場(chǎng),A公司負(fù)責(zé)出錢買原材料回來委托加工成產(chǎn)品銷售給B公司,然后再由B公司銷售給客戶,現(xiàn)在有一次業(yè)務(wù)是外銷的,報(bào)關(guān)單上是用公司A和客戶用FOB方式報(bào)關(guān),款項(xiàng)是客戶付B公司(CIf價(jià)),B公司付A公司(FOB價(jià)),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是客戶向公司B購(gòu)貨(CIF),B公司向A公司購(gòu)貨,那我這個(gè)開票要怎么開呢?是根據(jù)報(bào)關(guān)單的來開?這樣的話有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們是外貿(mào)公司,之前一直用FOB成交方式的,然后這一單客戶要用CFR,業(yè)務(wù)申報(bào)報(bào)關(guān)的資料如下圖,業(yè)務(wù)申報(bào)的報(bào)關(guān)資料,運(yùn)費(fèi)占到總金額的22%,這樣退稅有影響沒?有沒有規(guī)定比例?
老師好,請(qǐng)教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個(gè)銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個(gè)銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報(bào)個(gè)稅,之前有問過之前的財(cái)務(wù),說是公司沒有核定個(gè)稅,所以就一直沒有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報(bào)個(gè)稅嗎還是
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營(yíng)業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購(gòu)的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時(shí)候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個(gè)情況要在幾點(diǎn)才能好
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請(qǐng)問下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
開出口發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)按FOB價(jià)確認(rèn)收入=CFR-運(yùn)費(fèi)是吧,確認(rèn)收入時(shí)分錄怎樣寫呢?運(yùn)費(fèi)那個(gè)怎樣做分錄呢?
同學(xué)你好: 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄不做。 后期收款時(shí)沖收入和應(yīng)收賬款的差額,計(jì)入?yún)R兌損益。
老師,比喻說我報(bào)關(guān)單上CFR的價(jià)格是9210,運(yùn)費(fèi)1650,F(xiàn)OB=7560,我按FOB價(jià)7560確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款9210 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7560,這中間還差運(yùn)費(fèi)1650怎么可能不做分錄呢?
同學(xué)你好,應(yīng)收賬款計(jì)入7560,不是9210.
但我們實(shí)際是收客戶的貨款7560+運(yùn)費(fèi)1650呀
同學(xué)你好,收入的匯率是出口當(dāng)月1日,實(shí)際收款結(jié)匯的匯率是另外一個(gè),差額小計(jì)入?yún)R兌損益,差額大,就沖減企業(yè)代支付運(yùn)費(fèi)。