?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,老板讓進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后然后平價(jià)開(kāi)出去發(fā)票,開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)后讓買(mǎi)家給我們點(diǎn)稅錢(qián),請(qǐng)問(wèn)我們要多少合適呀?平進(jìn)平出合適不?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我進(jìn)價(jià)100,我增值稅稅負(fù)3.5%,那我開(kāi)多少售價(jià)合適
我們是小規(guī)模納稅人,老板問(wèn)給客戶開(kāi)1%的增票,報(bào)價(jià)時(shí)稅點(diǎn)為多少合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司是制造業(yè)企業(yè),今年總共開(kāi)了1105萬(wàn)的收入,企業(yè)所得稅大概要交多少?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下公司的費(fèi)用發(fā)票一般按多少比例開(kāi)比較合適?
老板買(mǎi)了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車(chē)租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無(wú)租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒(méi)有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫(xiě)明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒(méi)有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類(lèi)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門(mén)店
老師單價(jià)開(kāi)票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車(chē)輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
您好,開(kāi)票開(kāi)9605合適,計(jì)算方法是報(bào)關(guān)價(jià)8500加上稅1105等于8500%2B1105=9605。
?老板說(shuō)要適當(dāng)上點(diǎn)稅 該怎么處理 ? ?期末剩余 ?442082.6 ?未抵扣
這個(gè)月 未勾選
?您好,老板想適當(dāng)上點(diǎn)稅,但你手里還有 442082.6 的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣,所以你完全可以用這些進(jìn)項(xiàng)去抵掉銷(xiāo)項(xiàng)稅,不用真的多交稅;如果要開(kāi)票,就正常開(kāi),比如報(bào)關(guān)價(jià)8500%2B稅1105=9605那樣開(kāi),稅就用你的進(jìn)項(xiàng)去抵,不用多交;如果老板非要稅看起來(lái)高一點(diǎn),你可以少用點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),比如本來(lái)可以抵1105,你只抵800,那就要交305,這樣稅就“上”了一點(diǎn),但仍有442082.6-800=441282.6未抵扣,還剩很多,不影響大局;簡(jiǎn)單說(shuō):你有大量進(jìn)項(xiàng)沒(méi)用,不用怕多交稅,開(kāi)票按正常來(lái),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣,剩下442082.6還能繼續(xù)以后用
咦 老師 我還想請(qǐng)問(wèn)下 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以不一次性用完嗎 如何操作 ?做賬的的時(shí)候財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做嗎
?您好,進(jìn)項(xiàng)可以不一次性用完,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按順序優(yōu)先抵扣最近的或符合條件的進(jìn)項(xiàng),你不用手動(dòng)選擇;做賬時(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)(如金蝶、用友等)會(huì)自動(dòng)根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)計(jì)算應(yīng)交增值稅,剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)留在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”或“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”等相關(guān)科目里,不用額外操作,只要正常認(rèn)證或勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并入賬即可,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累計(jì)并抵扣。