同學(xué),你好,小規(guī)模免征增值稅僅僅只指普票,增專票不免,而且恢復(fù)到3%征收率,

生活服務(wù)業(yè)現(xiàn)在是不在免稅了,那么我們開(kāi)票是按1%還是3%,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在我看小規(guī)模政策還是1%
小規(guī)模納稅人新政策免征增值稅,那開(kāi)票稅率是3還是1呢
小規(guī)?,F(xiàn)在政策增值稅免增,那我開(kāi)普票稅率多少,是開(kāi)3%還是1%?還有專票是開(kāi)3%還是1%
老師,現(xiàn)在出政策是小規(guī)模4月到 12月免增值稅,現(xiàn)在是1個(gè)點(diǎn)的稅率,4月時(shí)候開(kāi)專票是0稅率還是3個(gè)點(diǎn)稅率?
請(qǐng)問(wèn)下老師“增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅這個(gè)政策”現(xiàn)在開(kāi)票稅率是1%,還是3%
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)客戶是同一個(gè)客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開(kāi),做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷怎么做賬


那我開(kāi)普票專票給客戶,那都按稅率3%開(kāi)具是吧?
是的,普票免稅,專票才按3%
免稅,那是開(kāi)普票的時(shí)候我稅率那里填0%?不是發(fā)票正常開(kāi),然后做賬再把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入么?
開(kāi)票那里選免稅,做賬不用再計(jì)提了稅費(fèi)了。
那我要是小規(guī)模,出租房屋呢。開(kāi)專票普票的稅率又是多少???還是對(duì)個(gè)人和企業(yè)出租稅率又是多少?。?
反正是開(kāi)普票免稅,專票按3%的稅率。個(gè)人代開(kāi)普票也是一樣的。
出租房屋,開(kāi)票不是5%嗎?
征收率是5%不享受這個(gè)政策,只有開(kāi)3%的稅率才享受。
我房屋出租發(fā)票,2021年12月開(kāi)專票我開(kāi)成了1%。也交了稅。這個(gè)我怎么辦啊
金額大嗎?對(duì)方也沒(méi)說(shuō)你嗎?只要對(duì)方不找你麻煩,就沒(méi)事,他如果找你的話,你再重開(kāi)就可以了。后面開(kāi)票注意點(diǎn)就行了。
對(duì)方?jīng)]有找我。我們是物業(yè)公司。物業(yè)費(fèi)都是1%。我以為租賃也是1%
你不放心,把票追回來(lái)重開(kāi)就可以了,一般稅務(wù)局不查就沒(méi)事的。
好的。還有老師。我想問(wèn)下,我們公司跟別人租的地,然后自己建簡(jiǎn)單的建造平房出租,這種算場(chǎng)地租賃,還是房屋租賃?。?還有房屋租賃和場(chǎng)地租賃分別要交什么稅???
這個(gè)相當(dāng)于是房屋租賃了,你就可以按5%開(kāi)票就可以了。
要是一般納稅人呢?可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅么多少交啊
一般納稅人的房屋租賃稅有兩種情況,5%和11%。5%的是簡(jiǎn)易征收。