你好是的,你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),和應(yīng)交增值稅的其他子目一樣先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅
把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅,必須先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們?cè)趺此阍鲋刀惗愗?fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說(shuō)收了8個(gè)點(diǎn)開(kāi)專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過(guò)程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開(kāi)了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊(cè)資本100萬(wàn)未實(shí)繳,通過(guò)債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(wàn)(人民法院已經(jīng)裁定)請(qǐng)問(wèn)將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊(cè)資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅