同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師我們商品暫估入賬,還沒(méi)收到發(fā)票就銷(xiāo)售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個(gè)月銷(xiāo)售出去的時(shí)候做了成本結(jié)算。但是等發(fā)票收到的時(shí)候,把暫估入賬沖了,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦?
就是我這個(gè)公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟實(shí)際的產(chǎn)生發(fā)生的成本月份不一致,他的成本票晚了好幾個(gè)月才收到,那我做那個(gè)嗯,成本的時(shí)候,我收到發(fā)票做這做這張發(fā)票的賬的時(shí)候,我不做成本,只做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟應(yīng)付賬款這樣子可以嗎。
就是我這個(gè)公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟實(shí)際的產(chǎn)生發(fā)生的成本月份不一致,他的成本票晚了好幾個(gè)月才收到,那我做那個(gè)嗯,成本的時(shí)候,我收到發(fā)票做這做這張發(fā)票的賬的時(shí)候,我不做成本,只做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟應(yīng)付賬款這樣子可以嗎。 同
老師好,我們這個(gè)月發(fā)生了120萬(wàn)的成本支出,但是本月收不到發(fā)票,馬上月末了,為了降低利潤(rùn),可以暫時(shí)先把這部分做成成本,等1月份發(fā)票到了再放到本月賬里嗎?
老師您好,我們?cè)?2月開(kāi)了一張票當(dāng)月忘記作廢了,到一月份才沖紅,那12月做賬時(shí),我能不能把這張票直接暫估一個(gè)成本跟開(kāi)票金額一樣的成本,到了一月我沖紅然后再?zèng)_成本。可不可以這么做。
未報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開(kāi)票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷(xiāo) 、然后之前有做電商 、稅管員讓補(bǔ)收入、那現(xiàn)在票開(kāi)進(jìn)來(lái)還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強(qiáng)制升級(jí)為一般納稅人,我的上游客戶(hù)9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開(kāi),而且開(kāi)普票,這個(gè)有影響嗎?我們已經(jīng)結(jié)清貨款了。
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)收到政府補(bǔ)貼的穩(wěn)崗補(bǔ)助款,老師可以指導(dǎo)一下分錄嗎?謝謝老師。
有個(gè)人借了公司的錢(qián),次月歸還,摘要怎么寫(xiě)
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
已知實(shí)發(fā)工資,倒退應(yīng)發(fā)工資和個(gè)稅,請(qǐng)老師給一個(gè)表格模板,謝謝
老師,開(kāi)發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請(qǐng)樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?