同學(xué)你好 1; 借,生產(chǎn)成本3400 借,制造費(fèi)用13600 借,管理費(fèi)用6800 貸,原材料 2 借,生產(chǎn)成本3400*2.5% 借,制造費(fèi)用13600*2.5% 借,管理費(fèi)用6800*2.5% 貸,材料成本差異

資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),原材料按計(jì)劃成本法計(jì)價(jià)核算,材料成本差異2.5%,2019年8月材料相關(guān)資料如下:(1)31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)用34000,車間管理部門領(lǐng)用13600,行政管理部門領(lǐng)用6800。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(2)31日,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,4月份基本生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000公斤,成本為18000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3200元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3300元。要求編制領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄。
5.某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本核算,31日根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用原料及主要材料(A材料)計(jì)劃成本23萬(wàn)元,其中車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20萬(wàn)元,車間一般性消耗2萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用1萬(wàn)元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計(jì)劃成本:(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾?/p>
5.某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本核算,31日根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用原料及主要材料(A材料)計(jì)劃成本23萬(wàn)元,其中車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20萬(wàn)元,車間一般性消耗2萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用1萬(wàn)元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計(jì)劃成本:(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾?/p>
7、6月31日,匯總本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為600000元其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為500000元,車間管理部門領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為60000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為40000元,本月材料成本差異率為1%,結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本及材料成本差異。計(jì)算相應(yīng)的金額以及做會(huì)計(jì)分錄
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。


兩個(gè)貸方結(jié)果是多少
1; 借,生產(chǎn)成本3400 借,制造費(fèi)用13600 借,管理費(fèi)用6800 貸,原材料23800 2 借,生產(chǎn)成本3400*2.5% 借,制造費(fèi)用13600*2.5% 借,管理費(fèi)用6800*2.5% 貸,材料成本差異595
第二個(gè)為什么都要??2.5%
第二個(gè)為什么都要??2.5%——是結(jié)轉(zhuǎn)超支差;
應(yīng)該是34000你都算錯(cuò)了
同學(xué)你好,抱歉,少打個(gè)零 1; 借,生產(chǎn)成本34000 借,制造費(fèi)用13600 借,管理費(fèi)用6800 貸,原材料54400 2 借,生產(chǎn)成本3400*2.5% 借,制造費(fèi)用13600*2.5% 借,管理費(fèi)用6800*2.5% 貸,材料成本差異54400*2.5%