你好 提現(xiàn)5萬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 存公戶5萬實(shí)繳注冊(cè)資金,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本?
老師,您好!公司賬戶提現(xiàn)2萬元現(xiàn)金借給員工,請(qǐng)問分錄怎么寫?直接:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是:借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,再:借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金?謝謝!
老師,5月份做了一筆分錄,現(xiàn)在要調(diào)整,做一比相反的分錄,就導(dǎo)致庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)了,要怎么弄,5月做的分錄是借庫存現(xiàn)金403銀,貸銀行存款403;正確的分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
公司從銀行提取備用金現(xiàn)金流量怎么分配?會(huì)計(jì)分錄寫是:借:其他應(yīng)收款-誰誰誰5萬 貸:銀行存款5萬,現(xiàn)金流量怎么分配
老師,提現(xiàn)5萬,存公戶5萬實(shí)繳注冊(cè)資金分錄怎么做,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金
15年做的賬務(wù),借銀行存款600萬,貸實(shí)收資本600萬。借庫存現(xiàn)金600萬,貸銀行存款600萬。之后又有多筆賬務(wù)借***貸庫存現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)連銀行賬戶都沒有,也是認(rèn)繳的,現(xiàn)在要怎么把這實(shí)收資本沖銷掉?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
老師我沒弄明白,現(xiàn)在賬上庫存現(xiàn)金10萬,銀行存款4千,把庫存現(xiàn)金的5萬,存銀行5萬轉(zhuǎn)增資本,分錄
你好,把庫存現(xiàn)金的5萬,存銀行5萬,這個(gè)是存現(xiàn),不是轉(zhuǎn)實(shí)收資本啊 實(shí)收資本需要股東拿錢投入才是啊?