你好,計(jì)算丙公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額=76000元*13%?

某公司為一般納稅人。2017年6月向某超市銷售啤酒一批,取得的不含增值稅銷售額為76000元,同時(shí)收取啤酒的包裝物押金351元。當(dāng)月有一筆在2016年7月收取的啤酒包裝物押金逾期,金額為585元,還有一筆在2016年12月收取的紅酒的包裝物押金逾期 金額為936元。 計(jì)算該公司2017年6月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年2月向某 超市銷售啤酒一批,取得的不含稅銷售額為 100000元,同時(shí)收取啤酒的包裝物押金904元。 當(dāng)月有一筆在2020年1月收取的啤酒包裝物押金 逾期,金額為678元;還有一筆在2019年12月收 取的紅酒的包裝物押金逾期,金額為1017元。 要求:計(jì)算丙公司2021年2月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售面粉一批,取得不含增值稅的銷售額為3640000元。同時(shí),向客戶收取了包裝費(fèi)13221元。則該業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為多少
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售面粉一批,取得不含增值稅的銷售額3640000元。同時(shí),向客戶收取了包裝費(fèi)13221元。則該業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元A.327600B.401854C.328790D.473200急急急急!
丙公司為增值稅一般納稅人。2019年6月向某超市銷售一批面粉,取得的不含增值稅銷售額為76000元,同時(shí)向超市收取面粉的包裝物押金452元要求計(jì)算丙公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個(gè)人 可以給一個(gè)一般納稅人轉(zhuǎn)錢(qián)備注借款嗎 到時(shí)候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開(kāi)具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下后續(xù)申請(qǐng)即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進(jìn)了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進(jìn)行裝修,那我給業(yè)主開(kāi)票明細(xì)直接寫(xiě)裝修費(fèi)還是要把木材、黃沙水泥這些明細(xì)寫(xiě)出來(lái)?
老師,漏了幾個(gè)月的特定工傷申報(bào),能補(bǔ)申報(bào)的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報(bào)表沒(méi)有數(shù)據(jù),但是10月卻報(bào)了個(gè)稅。個(gè)稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問(wèn)一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種啊?
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開(kāi)3%稅率發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票開(kāi)票名稱是什么? (這個(gè)裝修我們給了個(gè)人承包去做)
老師 單位后面加了(個(gè)人)這票可以報(bào)銷嗎?

