你好,這個(gè)是這樣的,300000*13%=39000
某商場為增值稅一般納稅人,2020年2月對(duì)某品牌冰箱采取以舊換新方式進(jìn)行促銷,總共銷售了300臺(tái),每臺(tái)以舊換新的冰箱不含稅作價(jià)200元,扣除舊貨收購價(jià)后實(shí)際取得的不含稅銷售收入600000元,請(qǐng)計(jì)算該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額 是200*300*13%嘛?還是要600000+200*300*13%?
某商貿(mào)公司為一般納稅人。2019年6月對(duì)某品牌計(jì)算機(jī)采取以舊換新方式進(jìn)行促銷,總共銷售了60臺(tái)計(jì)算機(jī),并回收了60舊計(jì)算機(jī)每臺(tái)舊計(jì)算機(jī)不含舊計(jì)算機(jī)增值稅作價(jià)400元,扣除舊貨收購后實(shí)際取得的不含稅增值稅銷售收入為300000元要求計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額
計(jì)算題(10.0分)甲公司為增值稅般納稅人,2021年6月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(I)銷售M型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)格5630元。(2)采取以舊換新方式銷售M型號(hào)電視機(jī)40臺(tái),收回的舊電視機(jī)每臺(tái)作價(jià)232元,實(shí)際每臺(tái)收取教項(xiàng)5568元已知電視機(jī)的增值稅稅率為13%。要求:分別計(jì)算(1)-(2)筆銷售業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅般納稅人,2021年6月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(I)銷售M型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)格5630元。(2)采取以舊換新方式銷售M型號(hào)電視機(jī)40臺(tái),收回的舊電視機(jī)每臺(tái)作價(jià)232元,實(shí)際每臺(tái)收取教項(xiàng)5568元已知電視機(jī)的增值稅稅率為13%。要求:分別計(jì)算(1)-(2)筆銷售業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額。
2.某經(jīng)貿(mào)公司為一般納稅人,2019年6月對(duì)L牌洗衣機(jī)采取以舊換新方式進(jìn)行促銷,共計(jì)銷售了80臺(tái),并回收了80臺(tái)舊機(jī),每臺(tái)舊機(jī)不含增值稅作價(jià)200元,扣除舊貨收購價(jià)后實(shí)際取得的不含增值稅銷售收入為320000元,試計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?