您好。超過1000。超過1000元的不能現(xiàn)金支付。
老師,你好,想問一下,有個(gè)朋友,他以別人的公司名義簽訂了一份合同,合同內(nèi)容已經(jīng)履行完了,甲方一直沒付款,拖了兩年了,現(xiàn)在終于等到收款通知,甲方要求要開好發(fā)票去收款,但是之前那公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在可以找別的公司重新簽訂合同,可以用新的這家公司開發(fā)票和收款事項(xiàng)嗎?
老師,我們租房給客戶,但是客戶沒公司名,是個(gè)人簽訂合同。然后拿租房合同去申辦營業(yè)執(zhí)照,款項(xiàng)可以打入到我們對(duì)公賬戶嗎?以后開票給客戶,是開他的公司名稱還是個(gè)人?如果只能開個(gè)人,他能入公司賬嗎?
去年外包給個(gè)人的項(xiàng)目,他今年注冊(cè)的公司,然后補(bǔ)簽去年的合同和發(fā)票,但是他沒開公戶,合同可以直接簽以現(xiàn)金支付方式嗎
老師你好,有個(gè)問題想請(qǐng)教下你呢,就是我們一個(gè)項(xiàng)目去年辦了進(jìn)度結(jié)算去年代發(fā)了工資一直沒有開過發(fā)票給甲方,去年也簽了施工合同,但是現(xiàn)在甲方那邊說又要重新簽合同,合同簽訂時(shí)間是2022年7月份,還要我把去年所辦結(jié)算的發(fā)票開給他們,我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎,可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計(jì)劃開工時(shí)間也是寫的2022年7月份,但實(shí)際開工時(shí)間是2021年7月份,這樣也沒關(guān)系的嗎?
你好,請(qǐng)問我司(出租方)與另外公司(承租方)2024年簽訂了機(jī)器租賃合同,因?qū)Ψ劫Y金問題一直未支付租金,兩家有一些關(guān)系,也沒催過款,未開票給他,所以去年也沒申請(qǐng)收入,現(xiàn)在對(duì)方要求我開票過去他們支付貨款,是否可以正常在開票當(dāng)月申報(bào)收入?還是怎么處理?去年簽的合同
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
那轉(zhuǎn)法人或財(cái)務(wù)賬戶?
。您好,建議對(duì)方開公戶,然后對(duì)公轉(zhuǎn)賬。
現(xiàn)在開不了,能不能先轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)賬戶,等啥時(shí)候開了在轉(zhuǎn)公戶里
你好 也可以的,讓對(duì)方寫一個(gè)代收款的證明?
暫估費(fèi)用必須咱在五月底匯算清繳前用發(fā)票抵了嗎
你好 對(duì)的??匯算清繳前回來發(fā)票就可以稅前扣除?
不回來就沒辦法做匯算清繳了?不回來的那部分怎么辦
匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
那沒回來的那部分,我都交了所得稅了,他就不用再給我開發(fā)票了?
您好,您可以找對(duì)方要發(fā)票的。
就因?yàn)閷?duì)方?jīng)]給你開發(fā)票,所以你才納稅調(diào)整交所得稅的。
那他給我開了發(fā)票,他不就得再交一遍稅了嗎
對(duì)方開票是對(duì)方應(yīng)該交的稅。 有收入所得就需要繳納稅款。
那他開了發(fā)票,我會(huì)計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)付賬款嗎
你是收票方, 借成本費(fèi)用,貸銀行存款等
貸方我還沒付錢,是不是就記應(yīng)付賬款了,付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
對(duì),這樣處理是正確