計提稅金:? ? 借:其他應收款--墊付款--個人所得稅? ? 貸:應交稅費--應交個人所得稅? ? ?繳納時:? ? 借:應交稅費--應交個人所得稅? ? 貸:銀行存款

老師您好,個人在稅務局辦理臨時稅務登記代開發(fā)票的,除了征收增值稅以及附加稅之外的,還有個人經(jīng)營所得稅,還有其他稅款要交嗎?
老師,請問下,個人代開廣告制作費給我們公司,現(xiàn)場代開的時候,個人已經(jīng)交了增值稅,附加稅和個人所得稅,為什么稅務局還打電話說收到發(fā)票的企業(yè)要代扣個人所得稅?
個稅去稅務局代開經(jīng)營所得發(fā)票回來給公司。增值稅和附加稅以及個人所得稅已經(jīng)交給稅務局了?然后要求公司為其承擔他個人交的全部稅款。這樣子的話怎么做賬
公司租入個人房屋一棟 稅前年租金43200元 其他增值稅,個人所得稅 房產(chǎn)稅什么的全部公司承擔,我去稅務局幫個人代開專票。公司給出去的錢,這個賬我要怎么做呢
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
大于兩年的軟件支付,是用無形資產(chǎn)還是用長期累計攤銷 怎么區(qū)分
項無形資產(chǎn),共發(fā)生支出110萬元,其中符合資本化條件 的支出為48萬元。該項無形資產(chǎn)的法律保護期為10年, 甲公司預計的經(jīng)濟收益期為8年,預計凈殘值為零。不考 慮其他因素,下列關于甲公司會計處理的說法中正確的有 ( )。 A.從2×22年10月1日開始攤銷 B.費用化研發(fā)支出金額為62萬元 C.無形資產(chǎn)攤銷年限為10年 D.2×22年12月31日無形資產(chǎn)的賬面價值為46.5萬元 答案是AB嗎
紅字沖銷是什么意思能舉個例子嗎?
老師,做過內(nèi)賬,做過代賬,現(xiàn)在實務也學了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開具不了孩子的電子版
高新技術企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術補貼的會計分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負債表預付賬款余額過大風險局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關系?
我有一家國外的供應商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價,降價部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進行報票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計,結(jié)果審下很多,導致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當期嗎,如果是
還有增值稅和附加稅。
這樣子其他應收款在借方有余額。他個人已經(jīng)在稅務局交過了回來找公司報銷稅費
借:應交稅費--應交個人所得稅? ? 貸:其他應付款 找你報銷時: 借其他應付款 貸:銀行存款 增值稅附加是什么意思?
就是他除了個稅還交了增值稅和附加稅
這個也是由公司承擔嗎?這個是他自已承擔的。
他在稅務大廳交的回來找公司報
這個要計到營業(yè)外支出了,借:營業(yè)外支出 貸:其他應付款,后面也和上面一樣的
個稅也計入營業(yè)外支出嗎
個稅不需要,只有這個附加才要。
這個稅是經(jīng)營所得不是勞務報酬所得。經(jīng)營所得公司沒有代扣代繳義務。
那都計到營業(yè)外支出了。