您好!是的。是屬于入服務(wù)費
1、老師 開票內(nèi)容建筑服務(wù) 人工費 和建筑服務(wù)勞務(wù)費 有啥區(qū)別?。窟@兩個一般在什么情況下開具這個內(nèi)容老師 ? 2. 老師在預(yù)繳增值稅環(huán)節(jié) 異地項目 ,一般計稅不是可以扣除分包款嗎 ?老師這個分包款可以是材料票、建筑服務(wù)類型發(fā)票, 勞務(wù)費發(fā)票都可以是吧 ?老師我聽的熊超老師課中這么說的。確認一下是不是,還有老師如果提供純貨物可以抵扣嗎?
公司屬于其他互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)行業(yè)(業(yè)務(wù)包含了倉儲服務(wù)),在倉庫盤盈一堆找不到主人的舊鐵貨架,打算變賣這堆東西(還能繼續(xù)使用的)。估價1.5萬,請問發(fā)票開票內(nèi)容寫什么,用什么稅目編碼,稅局多少?補充:公司沒有購買過這類東西,買方和賣方都是一般納稅人
老師,別人類似在抖音充值的錢,用于主播打賞送禮物之類的,這種發(fā)票的發(fā)票內(nèi)容選什么?服務(wù)費?還是
請教老師,我們公司線上店鋪售賣錄播課程,因抖音平臺規(guī)則有改,現(xiàn)在都需有真實的物流信息,所以找了一家禮品發(fā)貨平臺,幫我們發(fā)了一條數(shù)據(jù)線,一單10塊,運費3,數(shù)據(jù)線7的成本,現(xiàn)在員工報銷當時借款是用于快遞打包發(fā)貨嘛,現(xiàn)在發(fā)票開的是數(shù)據(jù)線,但我們公司也沒有數(shù)據(jù)線,全部都是發(fā)給學(xué)員了,這里是不是還得做視同銷售?或者讓對方改下發(fā)票內(nèi)容哪種合適呢?,
您好老師 請問一下,我公司是互聯(lián)網(wǎng)公司。主要經(jīng)營內(nèi)容是直播刷禮物的收入。一個月給平臺開票。然后多余的分成。給到我公司的藝人(主播)簽的是藝人經(jīng)紀合同 那這個主播是個體工商戶。他們給我開什么發(fā)票內(nèi)容呢。是直播收入 還是勞務(wù)服務(wù)費。還是別的呢
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎