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Q

應付供應商不含稅貨款10000元,不良品導致工時損失和材料損失1000元,怎么進行賬務處理??

2022-03-21 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-21 21:32

借:應付賬款1000 貸:生產(chǎn)成本1000

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快賬用戶9450 追問 2022-03-21 21:33

為什么是生產(chǎn)成本,不是主營業(yè)務成本呀

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齊紅老師 解答 2022-03-21 21:35

關鍵是還沒完工的哈,根據(jù)具體情況沖減應付款

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快賬用戶9450 追問 2022-03-21 21:38

老師,我還是不太明白,

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齊紅老師 解答 2022-03-21 21:41

意思是給你造成的損失是什么科目,就沖減什么科目?

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快賬用戶9450 追問 2022-03-21 21:52

因為材料給我們公司造成的損失,如果用生產(chǎn)成本的話,是不是需要用到生產(chǎn)成本-直接材料,我在原材料成本分攤明細表中直接用已經(jīng)算出來的材料價格減去向供應商索賠的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-21 21:59

就是那個意思哈,比如說,誤工了多少時間,那么就的算每個工時多少工資,他們的乘積可以直接應付職工薪酬-工資

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借:應付賬款1000 貸:生產(chǎn)成本1000
2022-03-21
您好,貨款開票是5000,然后確認營業(yè)外收入1000,開4000發(fā)票是錯誤的
2022-10-16
這個損耗的直接借:其他應收款6000 貸:委托加工物資6000,到時候付款少付6000沖了其他應收款就行了
2021-04-15
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進項稅入賬,相當于我們材料便宜了100元 ,應付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
你好,借原材料200,貸應付賬款200, 借應付賬款180,貸其他應收款180。
2024-03-18
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