你好同學(xué),如果你是個(gè)體工商戶,利潤(rùn)5萬(wàn)的話,你有以前年度虧損嗎?沒有的話,你可以先暫估成本,嗯,先不用著急交稅,暫估成本,你等到一年結(jié)束的時(shí)候,你再反沖成本,然后再看看今年一共要交多少稅就可以的。
這個(gè)月,購(gòu)入材料10萬(wàn)件,每件4.2元,本月領(lǐng)用3萬(wàn)件,應(yīng)付工人10萬(wàn),支付水電等2萬(wàn),完工產(chǎn)品5萬(wàn)套,出售3萬(wàn)套,每套8元,支付廣告2萬(wàn),管理費(fèi)4萬(wàn),問:成本費(fèi)用,期間費(fèi)用,利潤(rùn)總額各是多少?
給客戶的傭金應(yīng)該計(jì)入成本還是費(fèi)用?這種情況毛利率該如何計(jì)算? 比如:一個(gè)訂單成本1萬(wàn),賣價(jià)3萬(wàn),毛利潤(rùn)2萬(wàn),客戶要求傭金5千,所以給客戶開發(fā)票3萬(wàn)5,收款3萬(wàn)5。那毛利率是2萬(wàn)除以3萬(wàn)5=57.14%,還是2萬(wàn)除以3萬(wàn)=66.67%?
個(gè)體工商戶1-3月開票收入15萬(wàn),成本費(fèi)用支出10萬(wàn),利潤(rùn)5萬(wàn)是怎么納稅?
個(gè)體工商戶公戶8月份打10萬(wàn)元技術(shù)服務(wù)費(fèi),9月份再打5萬(wàn),問問支出別人現(xiàn)金3萬(wàn)元費(fèi)用,沒有支出發(fā)票,總么報(bào)帳
老師 個(gè)體工商戶繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅費(fèi) 比如說今年開票不含稅收入是100萬(wàn) ,,利潤(rùn)是10萬(wàn),這個(gè)個(gè)體工商戶老板是按100萬(wàn)繳納個(gè)稅還是按10萬(wàn)繳納個(gè)稅
公司6月份購(gòu)買土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
有以前年度虧損,那如果到年末還有利潤(rùn)的話如何納稅?
到了年末如果還有利潤(rùn)的話,你就要交稅了,他是一個(gè)表格,我現(xiàn)在把圖片發(fā)給你。
電子稅務(wù)局可以查詢得到 以前年度虧損的金額嗎?
你好同學(xué),電子稅務(wù)局的話查不到,你除非再做那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,嗯他系統(tǒng)里會(huì)出來(lái)的。
還有就是,年度匯算申報(bào)表如何填寫納稅調(diào)整增加額?
嗯,它里面有一個(gè)專門的納稅調(diào)整表,你在那個(gè)調(diào)整表里填寫數(shù)據(jù)就可以了,它每一列都寫的挺清楚。