建筑預(yù)繳稅率,一般計(jì)稅方法是2%,簡(jiǎn)易是3%
老師,我還想問(wèn)我們異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個(gè)月在網(wǎng)上還要申報(bào)稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交?附加稅同等?
建筑行業(yè)一般納稅人,異地項(xiàng)目,如果今天先預(yù)收了款,那三月底前就要預(yù)交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開了票,開票是按9個(gè)點(diǎn)開嗎還是2個(gè)點(diǎn)?預(yù)交增值稅的時(shí)候按9個(gè)點(diǎn)預(yù)交還是2個(gè)點(diǎn)?開了票的話還要預(yù)交增值稅嗎?還是只要次月申報(bào)就行了?
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅開具3%增值稅專用發(fā)票,異地預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),剩下這1個(gè)點(diǎn)需要異地更正補(bǔ)預(yù)繳,還是繳在本地也行?
老師,我想問(wèn)下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬(wàn),開工前開了60萬(wàn)的發(fā)票出去申請(qǐng)預(yù)收款,這個(gè)60萬(wàn)是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)140萬(wàn)是交9%的增值稅嗎?原來(lái)的60萬(wàn)只交了2%的增值稅,后面要不要補(bǔ)交的?
老師,我公司是勞動(dòng)密集型企業(yè),一線員工工資入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎(jiǎng)金,福利計(jì)入哪個(gè)科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對(duì)蝦進(jìn)行銷售,現(xiàn)有一個(gè)收貨商想要通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會(huì)需要繳納哪些稅費(fèi)?具體的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個(gè)服務(wù)費(fèi)如果超過(guò)500,是不是就要申報(bào)個(gè)稅了
老師公司備注金轉(zhuǎn)到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu),我們生產(chǎn)完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結(jié)構(gòu)土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
這個(gè)我都知道呀,請(qǐng)你看下我問(wèn)的問(wèn)題,關(guān)于預(yù)交增值稅,我問(wèn)了五個(gè)問(wèn)題,可以一一作答一下嗎?
1.納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。即,當(dāng)月申報(bào)
2.首先,當(dāng)月開具的增值稅專用發(fā)票,必須在下月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)繳納增值稅.所以,當(dāng)月次月都可以,但必須在征期內(nèi)預(yù)交
建筑行業(yè)異地預(yù)收款,是不是開了帶稅率的發(fā)票就無(wú)需預(yù)交增值稅了?直接按發(fā)票次月申報(bào)就行了?
是的,可以正常申報(bào)的