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你好,麻煩回復下問題

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2022-03-20 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-20 22:00

同學你好 ,交的滯納金,掛帳營業(yè)外支出,罰款,滯納金, 你交的稅金,就借:應交增值稅-檢查調整,

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快賬用戶1119 追問 2022-03-21 08:10

你說借方計入應交稅費-檢查調整,這個明細科目我從來沒見到過,還有其他方法嗎,還可以計入其他什么科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-21 10:41

同學你好,你這個等同于是進項稅額轉出的性質,你先核對下是不是和你的進項稅額的數是一致的,如果是一致,就做進項稅額轉出

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快賬用戶1119 追問 2022-03-21 11:12

每個月的進項稅肯定會核對一致的,如果一致的話,那么就 借 應交稅費-進項稅轉出 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 對嗎

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快賬用戶1119 追問 2022-03-21 11:14

當時還補了城建稅和教育費附加,地方教育費附加,印花稅 該如何做賬

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齊紅老師 解答 2022-03-21 11:21

同學你好,是的,是這樣處理,如果你補繳了,附加的,也是按正常的借:應交稅費-應交教育費,應交城建稅,等,貸:銀行存款,這樣處理,

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同學你好 ,交的滯納金,掛帳營業(yè)外支出,罰款,滯納金, 你交的稅金,就借:應交增值稅-檢查調整,
2022-03-20
你好,學員,好的,老師會轉告的
2022-01-16
這個的話,是A公司轉讓股權,應當終止對B公司投資的確認。如果轉讓價格高于投資成本的話,涉及企業(yè)所得稅。當然,印花稅也是要交的。 B公司的話,只是公司股東發(fā)生了變化,自身業(yè)務是不受影響的。因此,處理的話,最多就是實收資本的明細科目,變換一下的
2020-04-01
你好 文件號就是2018.28號文件 里面去看  第九條 企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。   小額零星經營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。   稅務總局對應稅項目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據作為稅前扣除憑證。
2020-03-07
你好,這個是要調增的哦,
2020-05-19
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