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老師,請教個問題。我們是物業(yè)公司,移動公司在我小區(qū)建立4個通信基站。合同中規(guī)定,進場前支付我們31.25%的管理費,建成之后支付31.25,剩余款項在2026年10月1日前完成?,F(xiàn)在支付了兩個31.25,我在確認收入的時候,這個怎么分攤。全記入當期收入,還是要分出預(yù)收款。如果分出預(yù)收款,這個要怎么分。

2022-03-19 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-19 18:00

你好同學,既然合同表明是管理費用那應(yīng)該是在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)(貴公司按合同期限提供管理服務(wù)),所以應(yīng)該分期確認收入,預(yù)收的金額按最新收入準則是計入合同負債,滿足收入確認時點后再轉(zhuǎn)到營業(yè)收入,也可以是預(yù)收賬款。希望幫助您!

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你好同學,既然合同表明是管理費用那應(yīng)該是在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)(貴公司按合同期限提供管理服務(wù)),所以應(yīng)該分期確認收入,預(yù)收的金額按最新收入準則是計入合同負債,滿足收入確認時點后再轉(zhuǎn)到營業(yè)收入,也可以是預(yù)收賬款。希望幫助您!
2022-03-19
你好,同學。 你這支付時就作為其他應(yīng)收款處理,分公司作費用然后支付款項給總公司。 外賬,這邊也是按上面的處理。
2021-03-10
同學您好,那就相當于原來是總公司代收的是嗎
2021-03-09
同學你好 先給你開發(fā)票你先計入工程施工
2023-03-02
那你這個全額開發(fā)票的時候就確認收入了,那么沒有收到的錢是放到應(yīng)收賬款處理。那如果說啊,你這個是先開票后發(fā)貨的話,那么你在開票的時候就不做收入,發(fā)貨完成之后再確認收入。
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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