同學你好 就是店里做活動吃的飯費開的——是員工吃的還是?
一般納稅人餐飲行業(yè),店里做充值100送10元的活動,賬務該怎么處理?我們是充值的時候不開發(fā)票,消費的時候才開
餐飲費的發(fā)票不一定都是業(yè)務招待費吧,就是店里做活動吃的飯費開的票,直接做進活動費行不
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動,去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點,開的也是糕點發(fā)票,請問這個我入賬可以入銷售費用市場拓展費嗎?還是必須要入業(yè)務招待費,因為招待費40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動費,少入業(yè)務招待費,這樣子有稅務風險嗎?
老師,我們公司是做醫(yī)用化妝品的,經(jīng)常與其他單位開展活動,沒有直按開會務費的發(fā)票,開了餐費,飲料等,我是入會議費呢,還是做業(yè)務招待費,附的有開會的照片和能說明情況的資料
老老師老板一下子開了一張4萬的餐飲費,應該是幾次請客吃飯,這樣直接做招待費嗎,發(fā)票上面就是餐飲費,金額,什么都沒有
老師早上好,我們公司沒有車,控股公司有1臺車一直是我們在用,這臺車的費用也是在我們公司報銷,油費,高速費能計入我們公司的費用成本嗎?
查賬征收的個體戶需要申報哪些稅,哪些報表??
老師 營業(yè)執(zhí)照做增項怎么弄?
員工工資到手5000,社保個人部分500公司承擔,我把個人承擔的500和公司承擔的一起計入管理費用 工資表上就是5000,那么匯算清繳500要調(diào)增,那么個稅按照什么基數(shù)申報?
老師,物業(yè)公司管理費前兩年合同是跟總公司簽訂的,現(xiàn)在這兩年總公司沒有業(yè)務,業(yè)務都分到分公司了,總公司最近都是零申報的,然后今年的管理費的發(fā)票還是開給總公司了,從分公司走賬可以嗎?
查賬征收的個體戶,要是一個月開票超過了10萬,但是一個季度沒有超過30萬,增值稅需要繳納嗎
老師,你好!司機A在我們公司拉了一車貨,我們要給A付運輸費,但是他是黑戶,賬戶上收不了錢,他委托司機B收運輸費,我們將運輸費轉(zhuǎn)給了司機B,請問司機A能給我們開運輸費發(fā)票嗎?
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應該是先去銀行開戶還是先去稅務登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應收賬款貸方和預收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應收賬款貸方嗎?
員工吃的,因為做活動加班吃的
同學你好,如果是員工吃的,是計入福利費中;
那是因為做活動吃的,計入活動費不可以么
同學你好,這個按規(guī)定是不計入活動費,應計入福利費的;
那現(xiàn)在記錯科目了,現(xiàn)在只按福利費的扣除標準納稅調(diào)增就可以吧
同學你好,,現(xiàn)在只按福利費的扣除標準納稅調(diào)增就可以吧——可以的;